7借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品22000 -B產(chǎn)品28000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸原材料53000 8借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品20000 -B產(chǎn)品30000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用4000 貸應(yīng)付職工薪酬60000 9借制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用3000 貸累計折舊9000 10制造費(fèi)用金額合計是 2000+6000+6000=14000 A產(chǎn)品分配14000*2/5=5600 B產(chǎn)品分配14000*3/5=8400 借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品5600 -B產(chǎn)品8400 貸制造費(fèi)用14000 11A產(chǎn)品成本22000+20000+5600=47600 B產(chǎn)品成本28000+30000+8400=66400 借庫存商品- A產(chǎn)品47600 -B產(chǎn)品66400 貸生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品47600 -B產(chǎn)品66400 12銷售費(fèi)用10000 貸銀行存款10000 13借其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000 14借管理費(fèi)用900 庫存現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款1000 15借銀行存款23400 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3400
某企業(yè)12月份發(fā)生以下經(jīng)業(yè)務(wù)事項(xiàng),請根據(jù)下列題目要求編寫會計分錄。7.本月倉庫共發(fā)出材料53000元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品22000元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品28000元;車間一般性耗費(fèi)2000元;行政管理部門耗用1000元。8.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資30000元;車間管理人員工資6000元;公司行政管理人員工資4000元。9.計提本月固定資產(chǎn)折舊9000元,其中生產(chǎn)車間6000元,行政管理部門3000元。10.根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算制造費(fèi)用總額,并將其按產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資的比例進(jìn)行分配。11.本月產(chǎn)品全部完工入庫(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無在產(chǎn)品。12.以銀行存款支付廣告費(fèi)10000元。13.職工王宏預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金付訖。14.王剛出差(參加會議)回來報銷差旅費(fèi)900元,交回多余現(xiàn)金100元。15.銷售A產(chǎn)品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項(xiàng)均已收到并存入銀行。16.銷售B產(chǎn)品1000件,售價80元/件,計80000元,增
某企業(yè)12月份發(fā)生以下經(jīng)業(yè)務(wù)事項(xiàng),請根據(jù)下列題目要求編寫會計分錄。7.本月倉庫共發(fā)出材料53000元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品22000元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品28000元;車間一般性耗費(fèi)2000元;行政管理部門耗用1000元。8.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資30000元;車間管理人員工資6000元;公司行政管理人員工資4000元。9.計提本月固定資產(chǎn)折舊9000元,其中生產(chǎn)車間6000元,行政管理部門3000元。10.根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算制造費(fèi)用總額,并將其按產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資的比例進(jìn)行分配。11.本月產(chǎn)品全部完工入庫(其中A完工700件,B完工1600件),且期初無在產(chǎn)品。
1.簡答題某企業(yè)本期發(fā)生生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)如下,請編制會計分錄(1)倉庫發(fā)出A材料233000元,其中甲產(chǎn)品耗用150000元,乙產(chǎn)品耗用80000元,生產(chǎn)車間耗用2000元,行政管理部門耗用1000元。(2)分配當(dāng)月職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資60000元,要求按生產(chǎn)工時比例在甲乙產(chǎn)品之間分配(甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時1000小時),車間管理人員工作20000元,行政管理人員工資10000元,銷售人員工資10000元。(3)當(dāng)月發(fā)生水電費(fèi)共計30000元,其中生產(chǎn)車間耗用20000元,行政管理部門耗用10000元,用銀行存款支付。(4)計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8400元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊6000元。(5)月末,按生產(chǎn)工人工資比例分配制造費(fèi)用。(6)假定本月初生產(chǎn)成本沒有余額,本月投產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。提交
誠信公司2020年3月份生產(chǎn)A產(chǎn)品2000件,B產(chǎn)品500件。本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用如下:(1)倉庫共發(fā)出材料67200元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品:51000元:用干生產(chǎn)B產(chǎn)品:10000元;車間一般性耗費(fèi):4900元;公司行政管理部門耗用:1300元。(2)分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用15200元,用途如下:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資:10000元B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資:2000元車間管理人員工資:800元;公司行政管理人員工資:2400元。(3)按工資總額的5%計提職工福利費(fèi)。(4)本月產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)付電費(fèi)7100元,按A、B產(chǎn)品的定額耗電量分?jǐn)偂、B產(chǎn)品的定額耗電量
大風(fēng)公司2020年7月生產(chǎn)A產(chǎn)品2000件,B產(chǎn)品500件,本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用如下: (1)倉庫共發(fā)出材料67 200元,用途如下: 用于生產(chǎn)A產(chǎn)品: 51 000元; 用于生產(chǎn)B產(chǎn)品: 10 000元; 車間一般性耗費(fèi): 4 900元; 公司行政管理部門耗用: 1 300元。 (2)分配結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用15 200元,用途如下: A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資: 10 000元; B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資: 2000元; 車間管理人員工資: 800元; 公司行政管理人員工資: 2 400元。 (3)本月產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)付電費(fèi)7 100元,按A、B產(chǎn)品的定額耗電量分?jǐn)偂、B產(chǎn)品的定 額耗電量分別為60 000度和11 000度。(電費(fèi)在產(chǎn)品成本計算單中放到制造費(fèi)用) (4)計提本月固定資產(chǎn)折舊10 000元,其中生產(chǎn)車間8 000元,公司行政管理部門2000元。 (5)以銀行存款支付財產(chǎn)保險費(fèi),其中,生產(chǎn)車間700元,公司行政管理部門100元。 (6)按產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費(fèi)用。 (7)投產(chǎn)的A、B產(chǎn)品本月全部完工并驗(yàn)收人庫。 要求: (1)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。 (2)編制電費(fèi)分配表(表1)、制造費(fèi)用分配表(表2)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算單 (3、4)。
個稅年終匯算清繳時老師說。收入總額,其中的勞務(wù)報酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報酬公司不是都會代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補(bǔ)請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營營運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎