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麻煩不悔老師回答一下: 匯算清繳后的日后調整事項,假設是退貨,那么次年的會計賬上處理是: 借 遞延所得稅資產 貸 以前年度損益-所得稅費用 借 所得稅費用 貸 遞延所得稅資產 ? 因為我理解的是,這里的以前年度損益-所得稅費用和所得稅費用,都是為了把稅法上的所得稅費用調整為會計上的所得稅費用。 又因為只是會計層面上的調整,匯算清繳已經結束,不得影響應交稅費-應交所得稅,所以是用了遞延所得稅資產。 我的做法和理解對嗎?

2022-05-21 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 19:29

同學你好 老師同意同學的觀點,因為無法調整應交所得稅,所以計入遞延所得稅資產。

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快賬用戶4159 追問 2022-05-21 19:33

然后所得稅費用,我認為財報上的所得稅費用,是要把稅法計提的所得稅費用調整到會計層面的所得稅費用,所以一方面要以前年度損益調整-所得稅費用,減少那一年的所得稅費用。同時 借 本年的所得稅費用,來減少這一年的所得稅費用。通過這樣,把稅法計提的所得稅費用,調整到會計層面的所得稅費用。對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-21 20:42

其實暫時差異對所得稅費用這個科目的金額沒什么影響。 我知道同學的意思,就是應交所得稅多了,所以遞延所得稅費用減少。

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快賬用戶4159 追問 2022-05-21 20:44

對滴,我記得所得稅分為兩個明細科目,一個是稅法,一個好像是叫遞延所得稅費用,然后最終總的效果是會計層面上的所得稅費用

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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