您好,是的,您的理解非常正確
多選題4/21 4、根據增值稅規定,下列行為應視同銷售貨物征收增值稅的有( )。 A 將自產的辦公桌用于財務部門辦公使用 B 將外購的服裝作為春節福利發給企業員工 C 將委托加工收回的卷煙用于贈送客戶 D 將新研發的玩具交付某商場代為銷售 E 將外購的水泥用于本企業職工食堂的修建 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 CD 我的答案 ACD 解析糾錯 選項A,屬于將自產的貨物用于增值稅應稅項目,不屬于增值稅視同銷售行為;選項B、E屬于將外購的貨物用于個人消費和集體福利,屬于不得抵扣進項稅的情形,不屬于增值稅視同銷售行為。 A不視同銷售嗎(自產內部內)
有的老會計明明手里有足夠多的進項發票,全部認證的話,可以不用交增值稅,還會有留底進項稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點稅,這是為什么?學堂的老師教的不是這樣呀,學堂老師說全部認證的,有留底就放到下個月抵扣銷項稅額
老師,是不是自產用于集體福利即使進項稅不得抵扣,但就應該增值的部分沒有交稅也是不行的,所以要視同銷售補全銷項稅,逼它補全增值部分交稅
自產的商品用于集體福利,視同銷售是不是要交增值稅,如果交增值稅對應的購進材料的進項是不是也可以抵扣
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
哦,謝謝老師,我理清楚思路了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持