你好同學,您這個具體調整的是什么業務呢?可以給我說一下嗎?
老師,以前年度損益調整在匯算清繳時,是怎么填的?填到哪項?
老師,以前年度損益調整在匯算清繳時填在哪里呢,因調整增加了未分配利潤
老師以前年度損益調整在匯算清繳的時候填到哪里
往年的費用做了以前年度損益調整分錄,在做匯算清繳的時候以前年度損益調整需要填報嗎?填在哪里呢
所得稅匯算清繳時,以前年度損益調整填哪里?
老師:請問小規模變一般納稅人后當年的都要按一般納稅人做賬嗎?
成本發票9540跨年收到了,24年計提成本9000,25年收到發票1月,并1月進行專票抵扣,銀行支付少計提540。如何做賬
雖然每股收益最大化目標把利潤和股東投入的資本聯系起來了,但現實中每股股票投入資本差別也很大,不同公司的每股收益不可比。 請問這句話如何理解,每股收益不就是絕對數嗎,不同公司為啥不能比較
工程兼職 沒有簽合同,有項目就叫他過來,沒有買職工保險 只是買了意外險,發生了事故,協商賠償給兼職,這個賠償款是要入福利嗎 還是入營業外支出
出口貨物時,貨代是國外公司,發票賬務怎么處理?
金蝶基礎數據不會設置該怎樣做,想使用輔助核算
老師,企業個稅電子稅務局網頁版是怎么登錄
酒店一般納稅人稅率多少
老師,我們公司買了原材料,但是用了,現在收不回款,這個怎么入賬
老師,我們公司是總機構,有兩個分支機構已經做了企業所得稅匯總納稅備案。那么總機構在申報企業所得稅的時候,企業類型那里,應該選擇跨地區經營匯總企業總機構,但是我那里是灰色的只能默認一般企業,但是我的數字什么的都是合并的,這個有影響嗎
一筆19年的收入,金額比較大2百萬,是計入以前年度損益,調整還是收入,本單位使用小企業會計準則。
你好,那你要打開你那個納稅調整項目表,你找到那個收入模塊兒,你在那里面有個其他在那里面調整就可以了。
我就在那里填的,進行驗校的時候總是提醒異常
你好,那你打開那個那個表以后,在45行那個其他里進行填寫,你填寫那個調增金額。
那個成本費用沒有發票的我在那個扣除類調整項目其他里填寫也是提示異常,固 ye定資產折舊我有幾個資產做了一次性扣除,系統也是提醒我折舊多了
成本的那一個的話,你你也是去45行進行填寫。
資產折舊表的話,說明你沒有按照規定的那個年限去計提折舊,所以才會提示你的。
那不是可以一次性扣除嗎
你好同學,那你做的一次性扣除的話,你就不用管他了,然后直接點擊繼續申報就可以。
我看那個在45行填也是提醒的
你好,那那沒有別的地方可以填寫了,那就不用管他了,咱正常填就可以。
正常的話以前前度的收入應該在收入類的其他里邊填寫嗎
對正常應該是在那個收入那個模塊里進行填寫的。
好的我知道了
祝您生活愉快開心快樂
老師這個不會行程后臺風險提示,招開稅務把
你好同學,不會的,因為咱正常就是調增。交稅了,屬于正常現象