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請(qǐng)問,匯算清繳后的以前年度損益調(diào)整,怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?

2022-05-17 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-17 16:00

你好,這個(gè)調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶8973 追問 2022-05-17 16:04

長期待攤費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:06

你好,具體的是怎么調(diào)整啦?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:06

長期待攤費(fèi)用有發(fā)票嗎?

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快賬用戶8973 追問 2022-05-17 16:07

有發(fā)票的,就是以前年度做錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:12

你好,你是做你之前是怎么做少分?jǐn)偭诉€是怎么啦? 多分了,和少分?jǐn)偭瞬灰粯拥摹?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:12

借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款, 分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用

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快賬用戶8973 追問 2022-05-17 16:18

我說的是企業(yè)所得稅怎么申報(bào),意思是20年匯算清繳后又做了以前年度損益調(diào)整,比如在21年8月做的,我現(xiàn)在要做21年的匯算清繳,怎么填報(bào),21年8月的以前年度損益

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:19

需要看具體的業(yè)務(wù),如果你少做了,少抵扣了所得稅,去修改之前的匯算清繳,如果多抵扣了所得稅,也可以修改去年的匯算清繳 金額不大的,你可以直接影響二二年的所得稅,之前的就不要修改了。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:19

自己可以靈活處理的。

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快賬用戶8973 追問 2022-05-17 16:20

修改以前年度的匯算清繳,哪里修改?稅務(wù)大廳?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:20

電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),也可以去大廳帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。

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快賬用戶8973 追問 2022-05-17 16:21

謝謝你,非常

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齊紅老師 解答 2022-05-17 16:21

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個(gè)調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-05-17
你好,可以不用調(diào)整你的報(bào)表的
2020-12-10
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-07-12
同學(xué) 不需要。 以前年度損益調(diào)整是不在利潤表中體現(xiàn)的。 1、“以前年度損益調(diào)整”,是指企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)或少計(jì)的盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整,以使其不至于影響到本年度利潤總額。 2、“以前年度損益調(diào)整”主要調(diào)整的是以前年度的重要差錯(cuò),以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),既不是損益類科目,也不是權(quán)益類,它作為損益類項(xiàng)目的過渡性科目,其余額最終轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。 3、“以前年度損益調(diào)整”的金額不體現(xiàn)在本期利潤表上,而是體現(xiàn)在未分配利潤中。 4、“以前年度損益調(diào)整”最終結(jié)轉(zhuǎn)后無余額。 5、“以前年度損益調(diào)整”不需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目,使用一級(jí)科目即可。 因此,以前年度損益調(diào)整是不在利潤表中體現(xiàn)的。
2022-05-26
同學(xué)你好 這個(gè)按照調(diào)整后的申報(bào)
2021-11-09
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