您好,看一下里面的內(nèi)容,如果確定自己沒有問題的話,直接點(diǎn)擊繼續(xù)申報就可以的
老師 匯算清繳風(fēng)險提示掃描 出來的這些我都不用填呀 怎么會這么多 要怎么辦
老師!匯算清繳里的政策風(fēng)險提示掃描需要點(diǎn)一下嗎?
老師,匯算清繳的風(fēng)險掃描提示這些問題怎么解決呢
老師好,以上匯算清繳風(fēng)險掃描顯示這樣的可以申報嗎?會有風(fēng)險嗎?
老師你好!請問匯算清繳風(fēng)險掃描出現(xiàn)這個提示,需要調(diào)報表嗎?填報的數(shù)據(jù)是沒有錯誤的。
免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
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老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實(shí)繳驗(yàn)資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
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老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權(quán)變更電子稅務(wù)有操作流程嗎?
老師,應(yīng)收與實(shí)收不一致,實(shí)收與票額一致,那應(yīng)收與實(shí)收的差額怎么處理
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發(fā)票里的項(xiàng)目名稱能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
就是那個固定資產(chǎn)折舊的,去年前任會計折舊是按照3年折舊的,提示最少4年,那有問題沒?
你好,那你需要在資產(chǎn)折舊那個表上進(jìn)行調(diào)整,你要調(diào)整你的稅收金額。
那今年提折舊是不是要把前面多余的部分充掉,再按照4年提折舊?
你好同學(xué),你嗯,你要算一下,你按三年折舊累計折舊是多少啦?你按四年折舊,累計折舊又是多少了?然后呢,如果說嗯,按三年折舊,你計提的折舊多的話,那你的稅收金額是應(yīng)該少調(diào)減的。
老師,麻煩您給看一下,是不是這么調(diào)整的?
麻煩老師給看一下
你好同學(xué),就是說你的賬載本年折舊,那就是你賬面上本年折舊了多少,那你的稅收折舊的話,就是你除以四年,然后呢,再算出你這一年的折舊是多少,填上這個數(shù)。
我看你現(xiàn)在填的稅收金額和賬載金額就是不一樣的,你應(yīng)該是自己計算過了,對吧?
它差額的8555.55自動就出來了,要是按照4年應(yīng)該是折舊是25666.67是我算的數(shù)字,但是改過來以后還是風(fēng)險掃描有提示,那個資表計稅基礎(chǔ)應(yīng)該填什么呢?
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的話,就等于你固定資產(chǎn)入賬的價值。
就是固定資產(chǎn)原值?
老師這會就是我的固定資產(chǎn)原值是176000,2012年按照3年折舊,折了7個月是34222.22,風(fēng)險掃描提示按照4年折舊,算的數(shù)字是25666.67,這些數(shù)字應(yīng)該填到表A105080的什么位置呢
填到稅收折舊攤銷額里面。
意思是我要把25666.67填到稅收折舊攤銷額,那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么呢?
還有那個累計折舊攤銷額填什么呢?
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的話,還是你固定資產(chǎn)的入賬價值。
累計折舊攤銷額的話,您就填你賬上實(shí)際的累計折舊攤銷額。
那固定資產(chǎn)的入賬價值是不是原值呢?
你好,就是做憑證的時候,你借固定資產(chǎn),那個金額。
老師這個關(guān)聯(lián)企業(yè)如果沒有用不用填呢,放著不管了?
對,不需要選擇,不需要填寫,忽略就可以的哈