你好,你21年賬務(wù)處理怎么處理的
老師,21年初我們支付給對(duì)方公司12萬,對(duì)方在21年7月多給我們開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬,如果我們22年再支付給對(duì)方5萬,是不是就不用對(duì)方開發(fā)票給我們了?
老師,我們21年付給別的公司的利息,錢付了,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開發(fā)票,我們掛的往來,22年4月對(duì)方開了發(fā)票,我們匯算清繳時(shí)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問下,21年度我們公司有幾十萬的房租,對(duì)方不給我們發(fā)票,我們?nèi)ツ曜鲑~時(shí)掛的往來,現(xiàn)在做匯算清繳,這一大筆怎么處理啊
老師,對(duì)方公司去年多發(fā)給我們公司貨,沒有開票,也不收錢,我們公司把多發(fā)的貨賣出去了,我年底時(shí)就多收的貨做了暫估,匯算清繳時(shí)怎么做賬呢?
客戶寄過來會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)所的一張往來款項(xiàng)詢證函,寫著截止到22年年底對(duì)方預(yù)付我們50萬,我們有給對(duì)方賬期4個(gè)月,不算賬期內(nèi)開的發(fā)票,算出來金額預(yù)付我們2萬;對(duì)方說提前把23年付給我們的支票入到22年了,我們能蓋章么?
你好,老師,多家關(guān)聯(lián)公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運(yùn)營(yíng)商,我們是由A公司去跟運(yùn)營(yíng)商采購線路資源,運(yùn)營(yíng)商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個(gè)個(gè)體戶承包了一個(gè)工地瓦工的活,請(qǐng)問開票項(xiàng)目工程寫啥
公司規(guī)避社保與員工簽訂勞務(wù)合同,工資還能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問,這種推廣服務(wù)費(fèi)是屬于廣告宣傳費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,公司購買的ERP軟件20多萬,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
我要核算成本,要問倉庫以下原始單據(jù),請(qǐng)老師幫忙核對(duì)下是否正確或要補(bǔ)充的 一、材料入庫相關(guān)單據(jù) 1. 采購入庫單 2. 委外加工入庫單 3. 生產(chǎn)退料單(是供應(yīng)商退料單吧) 二、材料出庫相關(guān)單據(jù) 1. 生產(chǎn)領(lǐng)料單 2. 銷售出庫單 3. 委外發(fā)料 4.生產(chǎn)退料單 5.超領(lǐng)單 6.其他出入庫單 三、庫存管理相關(guān)單據(jù) 1. 庫存盤點(diǎn)表 2.調(diào)撥單 3. 報(bào)廢/報(bào)損單
老師,請(qǐng)教一下,可以預(yù)收項(xiàng)目款,合同有簽嗎?
子公司組織團(tuán)建母公司也參加了,然后產(chǎn)生的費(fèi)用由子公司的人開母公司的發(fā)票抬頭,能直接重母公司報(bào)銷嗎?
老師,開增值稅專用發(fā)票的時(shí)候,可以用英尺做單位嗎
公司給員工簽勞務(wù)合同以規(guī)避交社保風(fēng)險(xiǎn),能規(guī)避的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
21年掛的往來,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
那你應(yīng)該21年處理為費(fèi)用,要不修改21年賬,要不用以前年度損益調(diào)整科目
22年4月做賬就用的以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做21年匯算清繳那這塊改怎么做
你先要調(diào)整21年財(cái)務(wù)報(bào)表,按照調(diào)整21年財(cái)務(wù)報(bào)表填寫匯算數(shù)據(jù),就是你利潤(rùn)表包括這筆費(fèi)用
那就是還得去稅務(wù)局修改21年的利潤(rùn)表,然后按照正常的匯算做就行吧
對(duì),這樣最省事,建議你反結(jié)賬到21年底,這樣不需要調(diào)年初年末金額了
反結(jié)賬到21年好麻煩呀
不麻煩啊,比你調(diào)報(bào)表要簡(jiǎn)單的多
我調(diào)21年的賬,我還得修改21年底的報(bào)表
不是都系統(tǒng)直接出報(bào)表了,只需要做筆賬,結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)損益
因?yàn)閳?bào)表改了,就跟每個(gè)季度給稅務(wù)局報(bào)的不一樣了
沒關(guān)系啊,你不是匯算沒有做呢嗎?匯算年報(bào)對(duì)就可以了,