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編制相關(guān)會計分錄,一步步來

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2022-05-14 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-14 16:31

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快賬用戶1063 追問 2022-05-14 16:34

只有圖片

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齊紅老師 解答 2022-05-14 16:34

抱歉,那就沒辦法了哈

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快賬用戶1063 追問 2022-05-14 16:34

這個是圖片

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快賬用戶1063 追問 2022-05-14 16:46

不答,幫我把卡退回來下,或者給別人接,我很急

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齊紅老師 解答 2022-05-14 16:47

1.借:發(fā)出商品5000 貸:庫存商品5000 2.借:應(yīng)收賬款226 ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項26 ? ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入200 ? ?收到手續(xù)費發(fā)票 ? ? ?借:銷售費用-代銷費 20 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費-增值稅-進項2.6 ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款22.6 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:發(fā)出商品1000 3.收到款 借:銀行存款203.4? 226-22.6 貸:應(yīng)收賬款203.4 ? ? ? ? ? ?

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快賬用戶1063 追問 2022-05-14 16:59

1.甲公司為增值稅一般納稅人,銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,手續(xù)費增值稅稅率為6%,不考慮其他因素,資料如下: 資料一:2019年6月30日,甲公司委托乙公司銷售A商品5000件,A商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為0.1萬元.合同約定乙公司應(yīng)按每件0.2萬元對外銷售, 甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費.乙公司沒有售出的 A商品須退回給甲公司,甲公司發(fā)出A商品時納稅義務(wù)尚米發(fā)生. 資料二:2019年9月30 日乙公司對外實際銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為200萬元,增值稅稅額為26萬元,乙公司立即向甲公司開具代銷消單,貨款尚未支付,甲公司向乙公司開具代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)照. 資料三:2019 年10月8日甲公司收到款項. W求:編制相關(guān)會計分錄(單位:_萬元)

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快賬用戶1063 追問 2022-05-14 16:59

老師你這五千明顯不是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-14 17:18

1.借:發(fā)出商品500 貸:庫存商品500 2.借:應(yīng)收賬款226 ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項26 ? ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入200 ? ?收到手續(xù)費發(fā)票 ? ? ?借:銷售費用-代銷費 20 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費-增值稅-進項2.6 ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款22.6 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:發(fā)出商品100 3.收到款 借:銀行存款203.4? 226-22.6 貸:應(yīng)收賬款203.4 ? ? ? ? ? ?

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2022-05-14
學(xué)員,您好: 第一問:借:營業(yè)收入20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)-原價20 第二問:借:固定資產(chǎn)-累計折舊? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:管理費用4 第三問:借:未分配利潤-年初20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)-原價 20 ? ? ? ? ? ? ? 借:固定資產(chǎn)-累計折舊4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:未分配利潤-年初4 第四問: 借:固定資產(chǎn)-累計折舊? 4 ? ? ? ? ?貸:管理費用4 原因:對于內(nèi)部交易形成的固定資產(chǎn),不僅在該內(nèi)部固定資產(chǎn)交易發(fā)生的當(dāng)期需要進行抵消處理,而且在以后使用該固定資產(chǎn)的期間也需要進行抵消處理。固定資產(chǎn)在使用過課程中是通過折舊的方式將其價值轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品價值之中,由于固定資產(chǎn)按原價計提折舊,在固定資產(chǎn)遠家中包含偉實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益的情況下,每期計提的折舊費中也包含著未實現(xiàn)內(nèi)部損益的金額
2022-07-05
你好,這個是一個負數(shù)發(fā)票,你直接按照發(fā)票上的金額做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -621.24 增值稅 -80.76
2020-08-10
學(xué)員你好,把其他權(quán)益工具投資賬面金額和銀行存款的差額調(diào)整盈余公積和未分配利潤,然后原公允價值變動對應(yīng)的其他綜合收益也轉(zhuǎn)入盈余公積和未分配利潤
2022-01-02
同學(xué)你好,我寫一下分錄稍后回復(fù)哈
2023-09-12
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