那你這里如果說沒有享受什么優(yōu)惠的話,你這里填寫沒問題。
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師,那如果享受政策的話,應(yīng)該怎么填呢
想瘦的話,你的稅收金額肯定是比你會計折舊要大一些,后面有納稅調(diào)減的金額。
老師,具體的這幾項欄次怎么填,可以說下嗎
就是你標星號的那兩列,你這個表格不能填,應(yīng)該是你沒有優(yōu)惠可以享受。
老師,我就是想問你如果享受怎么填呢?
色的話,你就在你的第七列和第八列吧,列享受后的累計折舊的金額填進去就行呀。
老師,我都把數(shù)寫到紙上了,麻煩你能把表上各個列的金額填一下嗎,我好理解下
你這里只是你會計口徑的數(shù)據(jù) 你這里假設(shè)享受優(yōu)惠,那你就需要吧假設(shè)的優(yōu)惠政策和數(shù)據(jù)給出
老師,我上面有圖片呀
就是這種情況想享受一次性扣除政策,應(yīng)該怎么填呢
6填寫266300 9填寫266300-65034.68 按這個填寫