同學您好 1、 借 工程物資? 500000 ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)65000 ? 貸 銀行存款? 565000 2、借 在建工程 400000 ? ? ? ? ? 貸 工程物資? 400000 3、 借 在建工程 64000 ? ?貸? 原材料 64000 4、 借 在建工程 50000 ? 貸 生產成本? 50000 5、 借 在建工程 95800 ? 貸? 應付職工薪酬? 95800 6、 借 固定資產 709800 ? 貸 在建工程 709800 7、 借? 固定資產 90200 ? ?貸 應付職工薪酬 90200
2020年1月,乙公司準備自行建造一座廠房,發生以下業務: (l)購入工程物資一批,價款為50萬元,支付的增值稅進項稅額為6.5 萬元,款項以銀行存款支付; (2)至6月,工程先后領用工程物資50萬元; (3)輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出為5萬元; (4)計提工程人員工資17萬元; (5)6月底,工程達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算手續,工程按暫估價值結轉固定資產成本; (6)7月中旬,該項工程決算實際成本為78萬元,經查其與暫估成本的差額為應付職工工資。 要求:編制丙公司相關的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)
×19年5月,甲股份有限公司準備自行建造一臺設備,為此發生以下業務:(l)購入工程物資一批,價款為500000元,支付的增值稅進項稅額為65000元,款項以銀行存款支付;(2)至11月,工程先后領用工程物資508500元(含增值稅進項稅額);剩余工程物資轉為該公司的存貨;(3)領用生產用原材料一批,價值為64000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為8320元;(4)輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出為50000元;(5)計提工程人員工資95800元;(6)11月底,工程達到預定可使用狀態,結轉工程成本;(8)假定不考慮其他相關稅費。要求:編制上述業務相關的會計分錄。
2019年1月,乙企業準備自行建造一座廠房,發生業務如下:(1)購入工程物資一批,價款為400000元,支付的增值稅進項稅額為52000元,款項已經用銀行存款支付。(2)至2019年6月,領用工程物資60%。(3)領用生產用原材料一批50000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為6500元。(4)計提工程人員工資74600元。(5)2019年6月底,工程達到預定可以使用狀態,已經辦理竣工決算手續,剩余工程物資轉為該企業的存貨,其所含的增值稅進項稅額可以抵扣。要求:根據上述經濟業務作出相應的會計處理。
120181月,公司準備自行建造一座廠房,為此發生以下業務:(1)工程物資批,價款為50000,付的增值稅進項稅額為65000,銀行存款支付(2)至6月,工程先后領用工程物資45200增稅進項稅);剩余工程物資轉為該公司存貨,其所含的增值稅進項稅額可以抵扣。(3)領用生產用原材料一批,價值為64000,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為8320(4)輔助生產車間為工程提供有關的勞務支出為50000元。(5)計提工程人員工資95800元。(6)6月底,工程達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算手續,工程按暫估價值結轉固定資產成本(7)7月中旬,該項工程決算實際成本為800000元,經查其與暫估成本的差額為應付職工工資。(8)假定不考慮其他相關稅費。要求:編制上述業務相關的會計分錄。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2021年1月,準備自行建造一座廠房,發生以下業務:(1)購入工程物資一批,價款為500000元,支付的增值稅稅額為65000元,款項以銀行存款支付。(2)工程共領用工程物資545000元(含增值稅進項稅額)(3)領用生產用原材料一批,價值為64000元,購機該批原材料時支付的增值稅進項稅額為10880元(4)輔助生產車間為工程提供勞務支出50000元(5)計提工程人員工資95800元(6)6月底,工程達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算手續,工程按暫估價款結轉固定資產成本。(7)將剩余工程物資轉為該公司的存貨,假定其轉為存貨后所含的增值稅進項稅額可以抵扣(8)7月中旬,該項工程決算實際成本為80000元,經查其余暫估成本的差額為應付職工薪酬(9)假定不考慮其他相關稅費要求:編制與上述業務相關的會計分錄
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
老師第8題嘞
(8)假定不考慮其他相關稅費。 第八不用做分錄
老師為什么第二題是40萬
您第一問是不是寫錯了,工程物資5萬,稅6萬5,所以我覺得工程物資應該是50萬,那么第二問領用的就是40萬,而不是4萬
不好意思老師是我的問題,第六問和第七問的金額是怎么得到的
同學您好 第六問是把前面的在建工程匯總起來 第七問題目告訴80萬,然后借貸必相等倒擠差額