您好,是的,您的理解非常正確,個(gè)人得到的是稅后所得
中國(guó)公民王某是國(guó)內(nèi)甲公司工程師。2020年1月有關(guān)收支情況如下 (1)當(dāng)月工資、薪金收人15000元,公司代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共840元,住房公積金960元。 (2)出版技術(shù)專著取得稿酬收入20000元,發(fā)生材料費(fèi)支出4000元。 (3)取得國(guó)債利息300元,取得機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)賠款4000元,參加有獎(jiǎng)竟賽活動(dòng)取得獎(jiǎng)金2000元,電臺(tái)抽獎(jiǎng)獲得價(jià)值5000元免費(fèi)旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息;王某為獨(dú)生女,其獨(dú)生子正在就讀大學(xué)3年級(jí);王某父母均已年過(guò)60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費(fèi)。 個(gè)人所得稅稅率:綜合所得稅率(見(jiàn)附表),其他單項(xiàng)所得:20% 要求計(jì)算:(本題9分) (1)王某2020年1月允許扣除的專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目合計(jì)數(shù)是()(1分) (2)王某當(dāng)月工應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額是()(2分) (3)王某當(dāng)月稿酬收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額是()(2分) (4)王某國(guó)債利息、保險(xiǎn)賠款應(yīng)納個(gè)人所得稅是()(2分) (5)王某有獎(jiǎng)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)、電臺(tái)抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)應(yīng)納個(gè)人所得稅是()(2分) (稅率:股息利息紅利所得20%、偶然所得20%、稿酬所得減按70%計(jì)入所得額,預(yù)扣率20%、工資薪金預(yù)扣預(yù)繳所得稅率表如下:) 級(jí) 數(shù) 全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額 預(yù)扣率(%) 速算扣除數(shù)(元) 1 不超過(guò)36000元的 3 0 2 超過(guò)36000元至144000元的部分 10 2520 3 超過(guò)144000元至300000元的部分 20 16920 4 超過(guò)300000元至420000元的部分 25 31920 - ----- -- ---
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,想查他都交哪些稅,通過(guò)自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒(méi)有看到需要交什么增值稅的,里面有個(gè)個(gè)稅板塊,點(diǎn)擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個(gè)企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,也沒(méi)有代扣代繳,是不是就是說(shuō)這個(gè)企業(yè)不用按月給這個(gè)投資人代扣代繳個(gè)稅,只用按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就可以了,這個(gè)個(gè)體只有一個(gè)投資人沒(méi)有其他員工
老師您好 我想請(qǐng)問(wèn)下 我們公司承辦一場(chǎng)游戲直播活動(dòng) 然后主辦方要求我們按排名代發(fā)現(xiàn)金獎(jiǎng)金 那我們發(fā)放獎(jiǎng)金的時(shí)候 申報(bào)個(gè)稅 是在“分類所得申報(bào)-偶然所得”欄目申報(bào)嗎 中獎(jiǎng)的個(gè)人不需要給我們提供發(fā)票嗎
老師,我們企業(yè)本月宣傳活動(dòng),然后幸運(yùn)抽獎(jiǎng),獎(jiǎng)品是家用電器,這部分是不是需要按偶然所得代扣代繳個(gè)人所得稅啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)境外公司租給我司船,期租,承運(yùn)人是我們,我們公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,但是電子稅務(wù)局上代扣代繳增值稅界面中的征收品目只有咨詢服務(wù),然后稅率只能是6%,這是為什么啊
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
但是這個(gè)獎(jiǎng)品上貼了我們企業(yè)的宣傳廣告,可不可以作為企業(yè)的廣告宣傳費(fèi)入賬啊
您好,是可以的,但是您要稅前扣除,得還原稅前收入計(jì)算個(gè)人所得稅
什么意思老師,沒(méi)理解
您好,就是您需要還原個(gè)人偶然所得,問(wèn)下個(gè)人所得稅是您承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)
就是做企業(yè)的宣傳物品,這部分的個(gè)人所得稅也是需要申報(bào)繳納的是嗎
您好,是的,偶然所得申報(bào)個(gè)人所得稅
您好,取得家用電器是取得偶然所得
那偶然所得的個(gè)人所得稅就是我們購(gòu)買(mǎi)家電的發(fā)票金額乘以20%計(jì)算所得稅是嗎
您好,如果是個(gè)人承擔(dān),您的計(jì)算正確,若平西府承擔(dān),不正確
若平西府承擔(dān)是什么意思?那要怎么計(jì)算呢
您好,不好意思,就是您企業(yè)承擔(dān),就是偶然所得的個(gè)人所得稅就是我們購(gòu)買(mǎi)家電的發(fā)票金額乘以25%計(jì)算
沒(méi)理解,假如一件家電3000元購(gòu)買(mǎi),如果企業(yè)承擔(dān)需要繳納金額為3000*20%是嗎?為什么啊,這么做的賬務(wù)處理怎么處理啊?
您好,因?yàn)閷?duì)方取得的是稅后3000,還原稅前3000/(1-20%),個(gè)人所得稅750
那這賬務(wù)處理怎么操作呢
您好,借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師公司承擔(dān)的那個(gè)計(jì)算方法我還是不理解,家電3000元已經(jīng)是含增值稅的金額,除的這些80%是什么稅率啊
您好,是扣除稅后個(gè)人所得稅稅率部分
那老師不應(yīng)該乘以80%嗎
您好,稅前金額*(1-20%)=稅后金額