您好,這個是計入到營業(yè)外收入就行
4S店,客戶交了訂金1000塊錢,因為是個人原因不要車了,現(xiàn)在退訂金700塊錢給客戶,多出300計入什么科目?營業(yè)外收入?
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們有一輛貨車(固定資產(chǎn)),原價80萬,折舊40萬,然后我們賣了, 售價是50萬,收了客戶訂金20萬,物權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,貨車被開走使用了,當時的賬務(wù)是這樣的(不考慮稅):①借:固定資產(chǎn)清理40 累計折舊40 貸:固定資產(chǎn)80,②借:銀行存款20,其他應(yīng)收款30,貸:固定資產(chǎn)清理50,③借:固定資產(chǎn)清理10,營業(yè)外收入10 現(xiàn)在是3個月后,因為質(zhì)量問題,貨車被退回了,我們只退了客人10萬塊。這種情況,該怎么入賬呢?
老師,請問一下我們有個分公司,由于稅務(wù)局的要求,稅源要留在當?shù)兀砸驗檫@個項目成立的分公司,然后所有的貨物都是從總公司購買,然后分公司再賣給客戶,也就是原來總公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)在要從分公司走一道,這個月遇到這個問題,總公司開過來的票多余了分公司開給客戶的金額(原因是總公司要享受增值稅即征即退,要分開核算貨物和運費單獨開了,而分公司開出去又是一票制),也就是成本大于收入了,這次又是最后一次了這個項目就結(jié)束了,這樣的話分公司出出來的報表主營業(yè)務(wù)收入就小于了主營業(yè)務(wù)成本,這種有啥風險不?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢