你這個(gè)明細(xì)賬最終要和利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用總數(shù)一致的
老師 我在匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用 明細(xì)賬里面的累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)不一致 為什么會(huì)這樣呢
老師好,一個(gè)企業(yè)的利潤(rùn)表年報(bào),匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)表,有本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù),本年累計(jì)數(shù)知道怎么填?本月怎么填呢?2021年匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)表,我該依據(jù)什么去改呢? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了, 謝謝
老師財(cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本年累計(jì)和電子稅務(wù)局中本年累計(jì)不一樣,系統(tǒng)里本年累計(jì)加上匯算清繳繳納所得稅,財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)加上是怎么回事
老師財(cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本年累計(jì)和電子稅務(wù)局中本年累計(jì)不一樣,系統(tǒng)里本年累計(jì)加上匯算清繳繳納所得稅,財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)加上是怎么回事
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 管家婆系統(tǒng)生成的財(cái)報(bào)不平,利潤(rùn)表也和科目余額表里不一致,看明細(xì)就是有第一季度明細(xì)損益寫在了貸方,這個(gè)怎么處理呢。導(dǎo)致利潤(rùn)表 累計(jì)數(shù)不一致
老師,請(qǐng)問(wèn)工商流程已經(jīng)走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現(xiàn)在入資他們實(shí)際又沒(méi)有存貨,她做的資產(chǎn)評(píng)估只是別人放在她那里的庫(kù)存,即使他們有庫(kù)存入資,是否也要視同銷售,要開(kāi)具銷售發(fā)票,他們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要交增值稅和所得稅,對(duì)嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說(shuō):增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、海關(guān)專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價(jià)款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發(fā)票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發(fā)票上有注明稅是多少
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的做賬實(shí)操做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度怎么回事?
老師廣告制作在哪個(gè)大項(xiàng)里面
老板昨天給我一張小票讓我對(duì)公開(kāi)發(fā)票 我們現(xiàn)在缺費(fèi)用票,我是給他報(bào)銷還是不管就做費(fèi)用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費(fèi),是不是開(kāi)具勞務(wù)-加工費(fèi)
這道題應(yīng)該選擇300萬(wàn)還是500萬(wàn)
b.c公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目,在a公司運(yùn)作,b投資13萬(wàn),c公司投資15萬(wàn),投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤(rùn)為-50萬(wàn),收入150萬(wàn),費(fèi)用發(fā)生100萬(wàn)(b公司支付80萬(wàn),c公司支付20萬(wàn)),現(xiàn)清算利潤(rùn),按共同分?jǐn)偰J健?1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬(wàn)/2=25萬(wàn)-13萬(wàn)=12萬(wàn) c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬(wàn)/2=25萬(wàn)-15萬(wàn)=10萬(wàn) 計(jì)算是否正確 2.各公司支付的費(fèi)用是否要計(jì)算在投資款里,理由是什么?
有差額是為什么呢
你看下明細(xì)有沒(méi)有填錯(cuò)
利潤(rùn)表就跟著明細(xì)出的呀
是的呀,所以你數(shù)據(jù)對(duì),那總得財(cái)務(wù)費(fèi)用不會(huì)錯(cuò)的