你好,借銀行存款貸應付賬款暫估,然后重新做一筆,正確。
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現金/銀行存款7000嗎?
20年12月發票未收到,暫估成本,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年12月發票未收到,暫估成本,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!
去年有一筆應付賬款賬做錯了,正確分錄應該是 借:應付賬款-暫估7000 貸:銀行存款6000 貸:應付賬款-張三1000 以前的財務做成了 借:應付賬款-暫估6000 貸:銀行存款600 這個應該怎么調賬?
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應付賬款-暫估。收到20萬的發票,借,應付賬款-暫估,貸應付賬款a公司。等到有了銀行,借應付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?