您好 借 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄應(yīng)該怎么做?
內(nèi)賬月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)一次分錄怎么做
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
麻煩問下月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),要怎么做分錄?
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會(huì)差異都要填寫?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問保險(xiǎn)賠償怎么做賬
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!我們?cè)履┛梢宰约鹤鲋胤诸悊幔?/p>
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
不明白,你的未交數(shù)額是哪來的
就是你進(jìn)項(xiàng)大與銷項(xiàng)的金額啊
你的意思要做兩個(gè)分錄,是嗎?先記入未交再轉(zhuǎn)出
?借 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅,這一個(gè)