您好 您勾出來的這欄不需要填寫哈
老師 您好!請問一下!企業所得稅匯算清繳,彌補虧損,表上需要填數據嗎?
老師 您好!請問一下!企業所得稅匯算清繳,彌補虧損,表上需要填數據嗎? 是不是要把以前年度的虧損的數據填在這里?
第一季度有點盈利,所以在做所得稅申報表時涉及有預繳所得稅款,但是以前年度有彌補虧損,所得稅申報表里面的可彌補虧損方框里為何填不了數據呢?需要怎么操作可以填寫彌補虧損的數據呢
老師,請問我匯算清繳,填了A106000企業所得稅彌補虧損明細表,然后主表里面彌補以前年度虧損還是沒有數據要怎么辦
老師,請問我匯算清繳,填了A106000企業所得稅彌補虧損明細表,然后主表里面彌補以前年度虧損還是沒有數據要怎么辦
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
好的、謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
老師、請問一下、過路費普票可以抵扣進項稅嗎?怎么算啊?
過路費普票是定額的那種嗎
是電子發票
高速公路增值稅電子普通發票 可以按照發票上的稅額抵扣