對的,現(xiàn)在全部做收入
老師,湖北省內(nèi)小規(guī)模開的免稅發(fā)票(無稅額)1萬,是直接做借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000嗎?
老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請問我做賬是借:應收賬款10000;貸:主營業(yè)務收入9900.99,貸:應交稅金99.01,這樣做對嗎?
老師您好,請問小規(guī)模開票免稅,做分錄要不要做應交稅費,比如收10000元,借銀行存款10000,貸主營業(yè)務收入是做10000嗎
老師,您好,小規(guī)模銷售開的免稅的發(fā)票10000元怎么做賬呢,10000元全部做主營業(yè)務收入嗎
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,開出免稅發(fā)票10000元,是記借:應收賬款10000 貸:主營業(yè)務收入10000 ,對嗎?謝謝!
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報的有一個報關單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發(fā)完了。