同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:預付賬款
公司為小規模企業,現支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發票后面在開,請問收到發票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應付賬款-暫估入賬:7000
已經付的材料款,暫時還沒有收到發票,如何做賬?寫分錄?分幾步?要暫估嗎?
老師,我去年12月份暫估了成本,款項已付,材料已用,未收到發票,做了暫估,所得算匯算清繳還沒有做,現在收到發票了,要如何進行賬務處理,如何申報?
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了?,F在收到發票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現在我收到發票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經把這個5.8萬調增了。我們是小企業準者
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要預付呢?已經收到貨了,付款和收貨同時進行的,只是沒有收到材料發票,到時候工程完了再一起開票。是否需要暫估?
同學,你好 收到貨物,那需要暫估 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款
庫存商品暫估?這個不用吧?那增值稅進項呢?
同學,你好 如果你是專票 借:庫存商品-暫估 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:銀行存款
是專票啊,但是暫時沒收到發票啊,如何做分錄?
同學,你好 沒有收到發票,不做進項 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款
那到時候收到發票呢?
同學,你好 紅字沖掉這筆分錄
分別怎么寫分錄?
同學,你好 紅沖分錄 借:庫存商品-暫估? 負數 貸:銀行存款 負數
充了重新寫分錄?怎么寫?借:材料+增值稅(進) 貨:銀存 重新做一次?
同學,你好 嗯嗯,是的
非得這么寫嗎?能否直接 借:材料(不含稅)+增值 稅(進) 貨:之前的材料金額(含稅支付總額)
同學,你好 也可以的
??? 好吧,謝謝老師。
不客氣,祝工作順利