先進先出: 永續盤存 本期銷售成本=800*3%2B700*3%2B500*3.2%2B600*3.2=8020 銷售收入=8000%2B13200%2B7200=28400 銷售毛利=28400-8020=20380 期末庫存成本=4500%2B1200*3.21%2B700*3.2%2B800*3.5-8020=5430 實地盤存下 庫存成本=800*3.5%2B700*3.3%2B80*3.2=5366 銷售成本=4500%2B1200*3.2%2B700*3.3%2B800*3.5-5366=8084 銷售收入=8000%2B13200%2B7200=28400 銷售毛利=28400-8084=20316
甲公司5月1日庫存A商品100件,單位成本55月5日購入200件,單位成本7元5月15日購入300件,單位成本9元5月20日銷售200件55月25日銷售300件要求:用月末一次加權平均單價法和先進先出法,分別計算5月份甲公司銷售A商品的成本和月末結存A商品的成本
(一)資料:某企業“庫存商品——甲商品”3月份有關收、發資料如下。3月1日庫存180件,單價10元:3月2日購入100件,單價9元;3月8日銷售154件;3月10日購入200件,單價11元;3月15日銷售210件;3月18日購入400件,單價12元;3月22日銷售300件。(二)要求:1、采用先進先出法計算本月銷售甲商品的總成本及庫存甲商品的成本。2、采用加權平均法計算本月銷售甲商品的總成本及庫存甲商品的成本。
6、三維公司有關庫存材料(甲材料)的收發業務如下:(1)2020年年末共有庫存甲材料1500公斤,庫存材料成本為6000元。(2)3日,購入甲材料1000公斤,每公斤實際成本4.20元。(3)4日,銷售甲材料650件,收入7800元。(4)8日,銷售甲材料1450件,收入18850元。(5)15日,購入甲材料800公斤,每公斤實際成本4.50元。(6)21日,購入甲材料600公斤,每公斤實際成本4.75元。(7)27日,銷售甲材料300公斤,收入4200元。月末,該企業實地盤點甲材料1450件。假如三維公司采用先進先出法對財產進行計價。1)試計算在永續盤存制下甲材料的本期銷售成本、銷售收入、銷售毛利和期末庫存成本(2)試計算在永續盤存制下甲材料的本期銷售成本、銷售收入、銷售毛利和期末庫存成本。(3)假如三維公司采用一次加權平均法對財產進行計價。
6、三維公司有關庫存材料(甲材料)的收發業務如下:(1)2020年年末共有庫存甲材料1500公斤,庫存材料成本為6000元。(2)3日,購入甲材料1000公斤,每公斤實際成本4.20元。(3)4日,銷售甲材料650件,收入7800元。(4)8日,銷售甲材料1450件,收入18850元。(5)15日,購入甲材料800公斤,每公斤實際成本4.50元。(6)21日,購入甲材料600公斤,每公斤實際成本4.75元。(7)27日,銷售甲材料300公斤,收入4200元。月末,該企業實地盤點甲材料1450件。假如三維公司采用先進先出法對財產進行計價。1)試計算在永續盤存制下甲材料的本期銷售成本、銷售收入、銷售毛利和期末庫存成本(2)試計算在永續盤存制下甲材料的本期銷售成本、銷售收入、銷售毛利和期末庫存成本。(3)假如三維公司采用一次加權平均法對財產進行計價。
3、某企業有關庫存商品(甲產品)資料如下,該企業采用先進先出法:2020年末共有庫存甲產品1500件,總成本為4500元。該企業2021年1月甲產品的收發業務如下:(1)5日,驗收入庫甲產品1200件,單位成本3.20元。(2)10日,銷售甲產品800件,收入8000元。(3)15日,銷售甲產品1200件,收入13200元。(4)20日,驗收入庫甲產品700件,單位成本3.30元。(5)25日,驗收入庫甲產品800件,單位成本3.50元。(6)29日,銷售甲產品600件,收入7200元。(7)30日,實地盤點甲產品結存1580件。【要求】(1)計算永續盤存制下甲產品的本期銷售成本、銷售收入、銷售毛利和期末庫存商品成本。(2)計算實地盤存制下甲產品的本期銷售成本、銷售收入、銷售毛利和期末庫存商品成本。
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀