你好,用以前年度損益調整。
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數據是900元,來年發票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調整科目,那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數據嗎,以前年度損益調整不是調整了2022年的數據,跟匯算清繳不是沒關系了
老師你好,請問下今年沖銷去年的暫估入庫(還未匯算清繳),科目是用主營業務收入,還是以前年度損益調整啊,
老師,請問,2021年的收入未記賬,若在9月記賬,用什么科目,以前年度損益調整還是主營業務收入
請問老師、今年支付了去年的費用、去年未入賬、今年做到以前年度年度損益調整科目、請問匯算清繳怎么做嘞?
老師,請問去年項目整體暫估了幾百萬,今天陸續開票,沖主營業務成本還是以前年度損益調整再接轉到未分配利潤?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
我們支付的利息沒有發票,匯算清繳的時候是不是要納稅調增
出口非自產,需要進項稅轉出,在增稅報表第幾欄申報
老師,你好,我之前失業金買了8年,現在斷交了9個月,還能領失業金嗎?
老師您好,請問廚師費、幫廚費、保潔費、清理化糞池費,對方給開發票時,以上幾種業務的稅收分類編碼應該是哪個?體現在發票上星號里面應該是生活服務,還是企業管理服務
填企業所得稅申報時,季末資產總額是怎么計算的啊?應該怎么填呢?
前兩個月不是我們申報的,個稅這個怎么弄呀?
電商平臺使用微信支付,微信支付對平臺收入的手續費,作為電商平臺入賬,該怎么做憑證
如果無形資產1.4億無償劃轉出去,需要怎么做賬。
地瓜屬于在蔬菜流轉環節免稅范疇嗎
第一步: 借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品-暫估入庫 因為涉及去年已經出庫補提結轉 第二步: 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 這樣對嗎?
沒看懂 你不是沖銷嗎
對啊,第一步不是先沖了去年多提的暫估入庫,第二步,因為有庫存去年已經出庫了,但是當時沒有結轉,現在補了個結轉分錄。
你好,第一步你那紅沖啦,這個是暫估入庫的。
庫存商品這個商品增加啦
是這樣的,去年有一些銷售當時沒有對應上庫存,就沒有結轉,報稅時做了暫估。現在這些都對上了,紅沖了暫估,然后把這些庫存結轉成本。
你好,你寫的這個分錄,第一個是暫估入庫的,第二個是結轉彈弓入庫的成本,第三個也是結轉入庫的成本。