你好同學(xué),參考如下: 變動(dòng)前利潤(rùn):(50-30)*5000-50000=50000 (1)單價(jià)變動(dòng)10% 利潤(rùn)=(50*1.1-30)*5000-50000=75000,利潤(rùn)變動(dòng)=(75000-50000)/50000=0.5,敏感系數(shù)=0.5/0.1=5 (2)成本變動(dòng)10% 利潤(rùn)=(50-30*1.1)*5000-50000=35000,利潤(rùn)變動(dòng)=(35000-50000)/50000=-0.3,敏感系數(shù)=0.3/0.1=3 (3)固定成本變動(dòng)10% 利潤(rùn)=(50-30)*5000-50000*1.1=45000,利潤(rùn)變動(dòng)=(45000-50000)/50000=-0.1,敏感系數(shù)=0.1/0.1=1 (4)銷售量變動(dòng)10% 利潤(rùn)=(50-30)*5000*1.1-50000=60000,利潤(rùn)變動(dòng)=(60000-50000)/50000=0.2,敏感系數(shù)=0.2/0.1=2
某企業(yè)銷售量為5000件,單價(jià)50元,單位變動(dòng)成本20元,固定成本60000元。其中的銷售量、單價(jià)、單位變動(dòng)成本、固定成本均分別增長(zhǎng)20%,計(jì)算各因素的敏感系數(shù)。[簡(jiǎn)答題]某企業(yè)銷售量為5000件,單價(jià)50元,單位變動(dòng)成本20元,固定成本60000元。其中的銷售量、單價(jià)、單位變動(dòng)成本、固定成本均分別增長(zhǎng)20%,計(jì)算各因素的敏感系數(shù)。.
甲公司2021年A產(chǎn)品產(chǎn)銷量為3萬(wàn)件,單價(jià)為90元/件,單位變動(dòng)制造成本為31元/件,變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用總額為27萬(wàn)元,固定成本總額為100萬(wàn)元要求:(1)若A產(chǎn)品單價(jià)、單位變動(dòng)成本和固定成本保持不變,計(jì)算利潤(rùn)對(duì)產(chǎn)銷量的敏感系數(shù)。(2)若A產(chǎn)品單位變動(dòng)成本、固定成本和產(chǎn)銷量保持不變,計(jì)算利潤(rùn)對(duì)單價(jià)的敏感系數(shù)(3)若A產(chǎn)品單價(jià)、產(chǎn)銷量和固定成本保持不變,計(jì)算利潤(rùn)對(duì)單位變動(dòng)成本的敏感系數(shù)。
某公司的產(chǎn)品預(yù)計(jì)單價(jià)50元,單位變動(dòng)成本30元,固定成本總額50000元,銷售量5000件。要求分別計(jì)算:?jiǎn)蝺r(jià)、單位變動(dòng)變動(dòng)成本、固定成本、銷售量增長(zhǎng)10%時(shí)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)敏感系數(shù)
37.某公司的產(chǎn)品預(yù)計(jì)單價(jià)50元,單位變動(dòng)成本30元,固定成本總額50000元,銷售量5000件。要求分別計(jì)算:?jiǎn)蝺r(jià)、單位變動(dòng)變動(dòng)成本、固定成本、銷售量增長(zhǎng)10%時(shí)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)敏感系數(shù)。
37.某公司的產(chǎn)品預(yù)計(jì)單價(jià)50元,單位變動(dòng)成本30元,固定成本總額50000元,銷售量5000件。要求分別計(jì)算:?jiǎn)蝺r(jià)、單位變動(dòng)變動(dòng)成本、固定成本、銷售量增長(zhǎng)10%時(shí)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)敏感系數(shù)。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利