你好 就是;對方少收你稅錢??
老師,請問公司增值稅發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的稅率,但是對方公司只認(rèn)10個(gè)點(diǎn)的稅,意思對方只出10個(gè)點(diǎn)的稅金,請問這10個(gè)點(diǎn)的稅金如何計(jì)算才合適?發(fā)票應(yīng)該開多少
我公司買的五金,對方只收10個(gè)點(diǎn)的稅,開13點(diǎn)的發(fā)票,這是什么意思老師,聽不懂
老師,我想問一個(gè)問題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個(gè)具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個(gè)票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
老師現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個(gè)人,跟對方溝通了,對方說開公司補(bǔ)8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),專票補(bǔ)10個(gè)點(diǎn),個(gè)人不收稅點(diǎn) 為什么專票普票稅點(diǎn)會(huì)不同
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個(gè)點(diǎn),但是我們開票收客戶八個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)五個(gè)點(diǎn),但是客戶轉(zhuǎn)對公的金額是八個(gè)點(diǎn)的金額相當(dāng)于還有五個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)金額他沒有轉(zhuǎn)。那這樣的話,我如果開13個(gè)點(diǎn)的票的話,和他轉(zhuǎn)對公的金額對不上,怎么處理呢?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時(shí)是貸款購買的,所以當(dāng)時(shí)記賬時(shí)車的價(jià)值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會(huì)第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些
那對方不會(huì)虧嗎,能舉例詳細(xì)說下嗎
你好 比如稅款是? 13 對方就收你10元,。是不是虧損要看對方情況 。為了銷售可以少收稅點(diǎn)的,