1借固定資產122 應交稅費應交增值稅進項稅額15.6 貸銀行存款137.6
麻煩寫一下分錄,詳細一點謝謝
老師 麻煩你幫我看一下我這張發票怎么寫分錄入賬 麻煩老師說的詳細點 謝謝
麻煩老師寫一下詳細的分錄,謝謝
麻煩老師寫詳細一點,謝謝!
麻煩分析一下謝謝老師詳細一點謝謝謝謝
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
2借在建工程220 應交稅費應交增值稅進項稅額26 貸銀行存款150 應付賬款96
3借固定資產220 貸在建工程220
4借在建工程1350 貸原材料1000 應付職工薪酬200 銀行存款150
5.借銀行存款2000 貸長期借款2000
借財務費用180 貸應付利息180
借長期借款-本金2000 -應計利息540 貸銀行存款2540
老師請問一下六七題的分錄在哪?
那倆不需要寫會計分錄
那六七題計算要怎么算呢?
6年數總額法第一63*6/21=18 第二年63*5/21=15 第三年63*4/21=12 第四年63*3/21=9 第五年63*2/21=6 第六年63*1/21=3
7原值的計算是 (X-2000)*6/36=54000 得X原值32600
老師六七題題目要求要有好幾個算法,您能多寫幾個嗎
你自己看看我已經做了,
那平均年限法和雙倍余額遞減法要怎么算?
這個這末簡單你不至于不會吧
不太確定
平均年限法(64-1)/6=10.5 雙倍第一年64*2/6=21.33 第二(64-21.33)*2/6=14.22 第三年(64-21.33-14.22)*2/6=9.48 第四年(64-21.33-14.22-9.48)*2/6=6.32 第五和第六 (64-21.33-14.22-9.48-6.32-1)*1/2=5.83
老師問一下第七題如果用雙倍余額遞減法原值還是32600嗎?
這個不會計算不好意思
好的謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評