你好,這個你要檢查一下是不是使用了未分配利潤,是直接使用的。你要查一下你的明細(xì)賬
你好老師請問資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么查找原因快速,和余額表對過的了沒差異,還能怎么查找?
老師,為什么記賬憑證和科目余額表都是平的,資產(chǎn)負(fù)債表為什么就是不平,怎么檢查可以快速找出問題在哪里
請問老師,快賬怎么會資產(chǎn)負(fù)債表不平,憑證都正常保存成功,要怎么查?
老師,請問,沒有做憑證,登賬,只做資金流水賬,還有進(jìn)銷存,根據(jù)這個做資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在不平,怎么查找
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)類少1000元,核對憑證都沒問題,我不知道怎么查原因了
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營所得申報表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
要怎么查呢,相差8426.49 也看有剛好這個數(shù)字的
沒有剛好這個數(shù)字的
就是要看一下未分配利潤這個科目的明細(xì)賬
老師,能看到圖嗎?
你那個8萬多是直接使用了未分配利潤這個科目啊,最終造成了資產(chǎn)負(fù)債表不平的
那個是1月份做的,那要怎么操作,1和2月的是資產(chǎn)負(fù)債表平的
一月份你需要結(jié)轉(zhuǎn)的,二月份平衡了,估計是系統(tǒng)自動調(diào)整好了
老師,當(dāng)時是這樣做的
這個你用銀行存款去支付了,那么就導(dǎo)致這場負(fù)債表平衡了
那錢是從銀行支付出去的
是的,因此導(dǎo)致了資產(chǎn)的減少的
我現(xiàn)在要怎么操作
你現(xiàn)在至少負(fù)債表平衡了,就不需要另外一個處理了,因為你這樣操作相當(dāng)于是所有者權(quán)益和資產(chǎn)同時減少的
我現(xiàn)在該怎么做
你這個之前的分錄不能用,要反結(jié)賬回去沖掉 然后 借:未分配利潤 貸:銀行存款
要把那兩筆刪除,直接做借:利潤分配一未分配利潤 貸:銀行存款,對嗎?
是的,你的理解是正確的
老師,按照你的方法,連2月也不平了
可以把你的資產(chǎn)負(fù)債表完整的列出來嗎,我只看到上半部分