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外購工程物資100萬,全部領用 會計分錄

2022-04-22 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-22 09:50

您好 借:在建工程 100 貸;工程物資 100

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快賬用戶6284 追問 2022-04-22 09:53

領用外購原材料,賬面成本五萬元

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快賬用戶6284 追問 2022-04-22 09:57

老師 您還在嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 09:59

借:在建工程5 貸:原材料 5

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快賬用戶6284 追問 2022-04-22 10:02

2019年8月,三江公司購入5臺不需要安裝的生產用設備,增值稅專用發票注明價款50萬元,增值稅進行稅額6.5萬元,運輸單位的增值稅專用發票注明運費1.5萬元,增值稅稅額0.135萬元。款項均以銀行存款支付。請寫出購入固定資產的賬務處理分錄。提示:填寫科目順序,固定資產科目在前、有關增值稅科目在后,否則不得分。 1、購入固定資產時:( )

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:04

借:固定資產 50%2B1.5=51.5 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6.5%2B0.135=6.635 貸:銀行存款 51.5%2B6.635=58.135

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快賬用戶6284 追問 2022-04-22 10:05

新源公司2019年5月購入一臺需要安裝的生產用設備,取得價款為300000元,增值稅稅額為39000元,不考慮運輸費。支付安裝費用20000元,增值稅稅額1800元。款項均以銀行存款支付,設備已安裝完畢達到預定可使用狀態。請進行賬務處理。 1、支付設備款和增值稅時:( ) 2、支付安裝費時: ( ) 3、安裝完畢達到可使用狀態時:(

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:07

借:在建工程? 300000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款 339000 借:在建工程 20000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1800 貸:銀行存款 21800 借:固定資產 320000 貸:在建工程 300000%2B20000=320000

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您好 借:在建工程 100 貸;工程物資 100
2022-04-22
你好,編制領用自產水泥時的會計分錄 借:在建工程?20萬 貸:庫存商品??20萬
2022-05-24
1.外購工程物資 - ⑴借:工程物資 500000 - ⑵借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)65000 - ⑶貸:銀行存款 565000 2.工程領用工程物資 - ⑷借:在建工程 500000 - ⑸貸:工程物資 500000 3.工程領用原材料 - ⑹借:在建工程 100000 - ⑺貸:原材料 100000 4.工程領用產品 - ⑻借:在建工程 34000 - ⑼貸:庫存商品 34000 5.工程發生職工薪酬 - ⑽借:在建工程 80000 - ⑾貸:應付職工薪酬 80000 6.工程達到可以使用狀態 - ⑿借:固定資產 714000 - ⒀貸:在建工程 714000(500000+100000+34000+80000)。
2024-09-06
借工程物資,進項稅額,貸銀行存款。
2022-11-22
你好,工程領用專用物資385000元 借:在建工程?385000 貸:工程物資??385000
2022-05-31
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