你好; 可以的。 你確實需要享受這個22年的優惠政策; 可以 認證后去申請 退稅的
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當月勾選認證票么?本月還沒有進項認證,認證系統是下個月,本月提示作廢申報。這種情況本月還能認證嗎?
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當月勾選認證票么?本月還沒有進項認證,認證系統顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當月勾選認證票么?本月還沒有進項認證,認證系統顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
請問老師,我們公司領導讓我們下月申報的時候把沒有認證勾選的發票全部都勾選認證了,然后申請退稅,這種操作可以嗎?我們這個月并沒有銷項
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
小規模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調增嗎
匯算清繳虧損在彌補虧損明細表中還需要填寫數據嗎
我們公司注冊資金1000萬元,已全部實繳完畢,以前有2個股東,2025年其中1個股東退出了,股權全部轉到剩下的另一個股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個人獨資企業不能叫有限公司或者有限責任公司?2.我們公司現在的稅收政策和原來有哪些區別,公司需要繳納哪些稅費呢?
A公司注冊資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實繳了250.9萬,實際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實際繳了0元。 又以A這個公司100%控股成立了B公司 B公司注冊資金200萬其中A公司股東蒙實繳了110.1萬,黃實繳10元,這個怎么處理?先處理A公司的多實繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務派遣企業升一般納稅人開發票是不是可以差額開具發票
老師,我們經理24年1月骨折了,在工作期間,他現在拿來一堆住院的資料,報銷可以嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺燈光重裝更新需要4萬元 這個賬怎么掛哪個科目合適
那退稅也是下個月申請還是要到下下個月了?增值稅申報表是不是要寫進項稅轉出?還有老師,這種申請退稅了是不是意思就是以后在開票的時候就沒有可以抵扣進項票了
?你好; 是的。電子稅務局你 去申請退稅即可; 你要申請退稅就別去轉出哦? ?
那意思申請退稅后下個月報稅還是正常報稅是嗎
?你好 ;? 是的。正常去報哈? ?
請問老師,最近增值稅留抵退稅這個政策,我們可不可以就是把沒有認證過的發票勾選認證后申請退稅?其次退稅了以后,下次如果開票了,需要抵扣的時候是不是就沒有留底了?退了的留底稅是不是申報表就不顯示了?也沒有可抵扣的了
?你好; 可以的。 你想去退稅; 就先抵扣后在去? ?退稅哈??
那退稅了以后,如果我們在開票就沒有可以抵扣的了對吧?申報表里也就不顯示那個留底稅了是嗎
?你好;? 是的。? 你都退稅了 ; 只能去? 收到發票在去認證抵扣了? ??
嗯嗯那就是如果有銷項,在用新開回來的進項抵扣,對吧
老師,這種沒有銷項,但是吧沒有認證勾選的發票認證了去申請退稅,稅務上允許嗎?會不會有什么風險
另一個老師說,我如果要勾選認證后在申請退稅,還要做進項稅轉出
?你好 ; 那你就得問下稅務局那邊了。 如果你? 認證勾選后 留抵部分可以退稅 ;如果你? ?系統? 有留抵進項稅; 才會 去操作轉出的??
就是如果留底退稅了以后報表還是顯示留底,然后才需要操作轉出是吧
?你好;? 是的。? ?就得看你系統 情況了? ? ?