您好!請問是你們少300不用支付對嗎?
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款,下個月收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款。這個分錄對嗎
老師,您好!我上個月掛賬3840元,實際是3540元。上個月的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 3840貸:應(yīng)付賬款3840 這個月實際支付3540元,借應(yīng)付賬款3540 貸:銀行存款3540 實際已經(jīng)付清這次款,那我這個差額計入哪里呢
你好,老師,比如說上個月我有6000元的應(yīng)付賬款,在這個月用銀行存款支付了,會計分錄是借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,那登記明細賬時怎么登,本月的應(yīng)付都是沒付的款項,這個付的上個月的,怎么登記呢
老師,上個月采購原材料,未付款,這個月付款扣除300元(數(shù)量不對),支付時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個300元的差額該計入哪個科目?
老師問一下,釆用計劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應(yīng)付賬款300,此時生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個月單到了我沖上個月的暫估借原材料一300,貸,應(yīng)付賬款一300,借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費36 貸應(yīng)付賬款(實際)300這樣做對不對,謝謝
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
是的,因數(shù)量不對,扣除供應(yīng)商300元
扣這300塊計入營業(yè)外收入科目