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老師,我單位是旅游業(yè)務,可以加計扣除進項稅,我沒計提,是21年9月-12月份業(yè)務,我現(xiàn)在可以在21年12月份更改報表一并計提嗎?

2022-04-13 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 19:51

你好; 可以的。 12月 一起補計提 即可。 可以的

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快賬用戶9398 追問 2022-04-13 19:52

那這稅款可以在22年度抵扣吧

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快賬用戶9398 追問 2022-04-13 19:53

謝謝老師

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快賬用戶9398 追問 2022-04-13 19:53

我21年的已經(jīng)結完了,那計提的稅金只能在22年做憑證了

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:54

你好; 是的。 這個是可以的? ;??

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快賬用戶9398 追問 2022-04-14 13:49

老師您好,昨天提問過加計扣除的問題,我21年12月份把計提的稅額填上了,主表不體現(xiàn)這個數(shù)據(jù),因為我12月份有繳納稅額,我不想底減,在22年抵減稅額可以吧

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:52

?你好;是的。? 可以? ? 抵減的??

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快賬用戶9398 追問 2022-04-14 13:58

可在電子稅務局上就提示有未保存項,我點申報就是申報不了

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齊紅老師 解答 2022-04-14 14:00

?你好 ; 你去看看 申報查詢 狀態(tài)是什么 ; 看對應的申報表是什么狀態(tài)??

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你好; 可以的。 12月 一起補計提 即可。 可以的
2022-04-13
你好,反結賬,計提。更正報表。
2021-01-25
同學,這個是不可以稅前扣除的
2021-03-27
你和,可以補計提。分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
2022-02-21
同學你好,對的,12月份直接紅沖前4個季度計提的分錄,退稅收到的時間不需要考慮。紅沖計提之后改報表直接在第四個季度報表上改。
2022-01-07
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