同學你好 你們有需要調整的嗎
物業公司收入在納稅調整項目明細表里哪欄填
企業所得稅調增利息收入是填A10500納稅調整項目明細表哪一欄呢?
沒有發票銀行手續費在納稅調整項目明細表哪個欄次填報?
加計抵減調增,納稅調整項目明細表應該填寫在哪里?
小型微利企業,辦公費在年度企業所得稅報表里哪個地方體現要在納稅調整項目明細表里填寫嗎?如果填寫的話,填在30欄,其他里嗎
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
業務招待費要調整,但這稅收金額填不了,是不是要先填A表
同學你好 你填寫的不對吧 比如說收入是六十萬 60萬*0.5%=3000元,小于業務招待費的60%,所以稅收金額應該填3000元
老師我這樣算的
同學你好 你填寫小金額的招待費稅前扣除
我應該填93.56但填不了,填了一會就變0
同學你好 你去年的收入是多少
18712.88老師去年收入
那你按照這個乘以千分之五來計算扣除
會算,但是匯算清繳里咋填不了
同學你好 可能系統問題 明天你問稅局看看