您好,暫估當時是如何入賬的?
老師,21年12月有100多萬暫估,但是庫存商品沒有余額,現在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續,現在要怎么處理?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發票所以做了暫估入庫,1月末結轉成本。1月份庫存商品為0。現在6月份商品發票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調整呢?
老師 請問 3月暫估的商品當月已經結轉成本了,現在沒有票,要紅沖掉 賬務處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務處理怎么弄啊
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
老師,我先還需要做1月的暫估沖銷嗎?后期要這怎么處理
您好,為什么做了那么多的暫估?商品都賣出去了?還是?
商品賣出去,發票沒有進來
那就等發票進來后,再處理
老師,那1月就不沖銷了嗎?發票進來又要怎么處理?
是的,等到發票進來就沖銷,再做正確的分錄
可是發票進來沖銷也不對啊,庫存就沒有余額
沖銷,一正一負=0,是對的?
老師,麻煩你寫一下沖銷的分錄
老師,你看庫存商品沒有余額,我沖銷是不是也要 借應付賬款—暫估 貸庫存商品,這樣這樣做,庫存就為負數
借:應付賬款—暫估 貸:應付賬款
老師,貸方的應付賬款是為什么?
收到發票,不是暫估應付款了,是實際的應付賬款了啊