同學(xué),你好,企業(yè)利潤不超過一百萬,你的稅率2.5%,所以你的所得稅是511855.88*2.5%,這個減免金額是兩個稅率計算的差額。
小型微利企業(yè)減免所得稅額的計算公式是什么 企業(yè)收入18651148.38元 營業(yè)成本15700179.18元 利潤總額1823437.96元 應(yīng)納稅額怎么去計算
利潤總額511855.88元,所得稅稅額511855.88*25%=127963.97元,因為是小型微利企業(yè),可以享受所得稅減免,為什么減免金額是115167.57元,這個金額是如何計算出來的呢?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計算填寫呢?
老師,小微企業(yè)利潤總額7362.56元,稅率25%,應(yīng)納所得稅額1840.64元,減免所得稅額1656.58元,這個減免的稅額是怎么計算的?
老師,你好,小微企業(yè),企業(yè)所稅的實際利潤總額是395213.99,稅率25%,應(yīng)納稅所得額98803.5元,符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅是88923.15元,老師我想問一下,這減免88923.15元是怎么算出來的,謝謝老師
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅?。?/p>
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,你說的我都理解了,現(xiàn)在我的季度申報表上我預(yù)交的稅金為什么是4萬多,而不是v511855.88*2.5%這個數(shù)呢,這里還是不明白呢
同學(xué),你好,你上面的減免金額是我講的兩個差,我計算了也沒有問題,對于十五行,這個應(yīng)該是你前期息特定業(yè)務(wù)交過的所得稅,這個的自己看是什么時候交了這個數(shù)據(jù),
前期息特定業(yè)務(wù)這個還是沒太明白呢,我們是建筑企業(yè),有預(yù)繳稅金的,但1季度預(yù)繳的應(yīng)該沒有怎么多呀
同學(xué),你好,這個的自己查一下,這個應(yīng)該是這塊的原因,只要預(yù)繳就會體現(xiàn)在這兒了