你好; 你們這個改造項目主要是什么方面的。 看是否考慮 這些費用計入成本去? ??
我公司與高校簽了個產學研合作協議,對項目改造,高校承擔改造及小型設備和零部件的采購等費用,金額是100萬,之后給我們開具了產學研的發票,請問老師,這個費用我可以入到研發費用中嗎,是入到其他費用,還是委外研發
我公司與高校簽了個產學研合作協議,對項目改造,高校承擔改造及小型設備和零部件的采購等費用,開具的產學研發票怎么入賬呢
(13)19日,購入示波器等研發設備6臺,不含稅價為920000元,取得增值稅專用發票6張。(14)21日,向革命老區希望小學捐贈教學設備一批,成本價為1000000元,公司無同類產品售價,未開發票。(15)22日,一批庫存原材料發生非正常損失,賬面成本為200000元,經查屬管理不善造成。(16)23日,采購員張新報出差費,其中住宿費專用發票1張,票面金額2000元,稅額120元;高鐵票1張,票面金額合計700元;航空運輸電子客票行程單1張,票價4240,民航發展基金90元,燃油附加費60元,市內公共汽車票2張共16元。(17)26日,購入kindle一批,用于向職工發放新年禮品,不含稅價為80000元,取得增值稅專用發票一張,以銀行存款支付。(18)28日,購入產品,用外殼一批,含稅價為542400元,取得增值稅專用發票6張,開出商業承兌匯票一張,(19)29日,銷售給無錫大洋公司,一批PVC加工后的邊角料,取得款項26000元,開具增值稅普通發票一張,(20)31日,公司財務部將當月符合規定準予抵扣的增值稅專用發票,通過掃描的方式全部通過了主管稅務機關的認證
3.粵東汽車制造公司為增值稅一般納稅人,生產SUV(消費稅稅率為5%),每輛SUV的不含稅銷售價格為8萬元,2019年11月發生以下業務:(1)與東海4S店簽訂了20輛SUV的代銷協議,代銷手續費費率為5%,當月收到4S店返回的15輛SUV的代銷清單及銷貨款(已扣除手續費)和稅款,考慮到與其長期業務關系,公司開具了20輛SUV的增值稅專用發票。(2)贈送給偏遠山區希望小學SUV1輛并開具了增值稅專用發票,同時請運輸企業向希望小學開具了0.4萬元的運費普通發票并轉交給希望小學。(3)用一輛SUV與美美空調廠交換了10臺空調,用于改善辦公條件,雙方換入的貨物均作固定資產管理,故均未開具增值稅專用發票。(4)將本公司售后服務部使用了10年的1輛SUV(未抵扣進項稅額,每輛原入賬價值為6萬元),作價3.09萬元銷售給某企業。(5)提供汽車修理服務,開具的稅控普通發票注明的銷售額為4.52萬元。(6)本月購進生產材料,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為10萬元,貨已到達,尚未驗收入庫,貸款只支付60%,其余40%下月一次付清;支付運費2.18萬元(取得增值稅專用發票)。
3.粵東汽車制造公司為增值稅一般納稅人,生產SUV(消費稅稅率為5%),每輛SUV的不含稅銷售價格為8萬元,2019年11月發生以下業務:(1)與東海4S店簽訂了20輛SUV的代銷協議,代銷手續費費率為5%,當月收到4S店返回的15輛SUV的代銷清單及銷貨款(已扣除手續費)和稅款,考慮到與其長期業務關系,公司開具了20輛SUV的增值稅專用發票。(2)贈送給偏遠山區希望小學SUV1輛并開具了增值稅專用發票,同時請運輸企業向希望小學開具了0.4萬元的運費普通發票并轉交給希望小學。(3)用一輛SUV與美美空調廠交換了10臺空調,用于改善辦公條件,雙方換入的貨物均作固定資產管理,故均未開具增值稅專用發票。(4)將本公司售后服務部使用了10年的1輛SUV(未抵扣進項稅額,每輛原入賬價值為6萬元),作價3.09萬元銷售給某企業。(5)提供汽車修理服務,開具的稅控普通發票注明的銷售額為4.52萬元。(6)本月購進生產材料,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為10萬元貨已到達,尚未驗收入庫,貸款只支付60%,其余40%下月一次付清;支付運費2.18萬元要求:計算當月公司應繳納的消費稅與增值稅。
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]