關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來是指關(guān)聯(lián)方交易
可是居民企業(yè)所得稅年度申報狀態(tài)一直在已申報這個狀態(tài),后面還有一個未完稅,這樣沒有問題嗎?因為不是會計專業(yè)的,所以不懂,不懂什么是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來
老師。申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候有一個年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告,里面有一個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)填報表單,我沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),我就直接保存了,可是審核的時候不通過,說這個表必須填寫,是什么意思?
老師,我沒有做過全盤賬會計。我想請問一下,計提企業(yè)所得稅的金額,是根據(jù)季報企業(yè)所得稅的金額來計提嗎?比如,我昨晚聽的這個課,二季度計提的企業(yè)所得稅,在6月30日做賬。但是,有個問題啊,企業(yè)所得稅季報不是在7月15日前才申報么?難道還可以在7月份申報完二季度企業(yè)所得稅后,再做6月份的賬嗎?
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進項稅額3000元,而且這張發(fā)票我認證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因為我們公司新成立,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報?這樣可以嗎
老師好,公司一直沒經(jīng)營也是幾年虧損狀態(tài),這個季度因為有利息收入出賬要交企業(yè)所得稅,如果這個季度交了稅,但是明年匯算清繳彌補虧損后肯定不用交稅的,那怎么處理?申請退稅嗎?還是這個季度先不報這個稅額數(shù)字?
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發(fā)票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
老師,應(yīng)收賬款計提壞賬沒有核銷!資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發(fā)票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經(jīng)營了兩個月就裝修,然后12月又開始經(jīng)營,連續(xù)12個月超過500萬的營業(yè)收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續(xù)12個月
請問在單一窗口哪里打印提運單?
請問外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會計賬簿包含哪些內(nèi)容呢
老師,2024年有些制造費用、管理費用、銷售費用沒有取得發(fā)票。那我企業(yè)所得稅匯算清繳要利潤調(diào)增,填寫在哪些表的哪些欄內(nèi)呢。小企業(yè)會計準則。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?