你好,有些支出是有限額的,比如業務招待費,福利費等,超過限額要調增的,所以要補交稅款的。
老師建筑勞務公司,預交的所得稅,在所得稅季度申報時,需要自己填在預交欄嗎?還是系統自動會帶出來?
申報年度所得稅清繳為啥還會補稅啊?季度預交了系統自動算的
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預交申報表的時候,因為要有交企業所得稅,享受了減:彌補以前年度虧損,這樣就導致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業所得稅為什么還重復減這個彌補以前年度虧損呢?是系統自己減的
季度預繳所得稅,如果今年匯算清繳后有虧損,會自動彌補嗎?還是等到明年年報的時候才會彌補
老師,22年第四季度的企業所得稅系統自動計算彌補虧損了,企業所得稅匯算清繳的時候也能彌補22年的虧損嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢