您好 因?yàn)楝F(xiàn)在是三月份的工資所屬期 4月份還沒(méi)有開(kāi)始呢 所以沒(méi)有5000的扣除
所屬期為2020年3月的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí),誤把員工A的收入申報(bào)成了員工B的收入,現(xiàn)在進(jìn)行更正申報(bào),想把員工B的收入刪除,然后添加員工A的收入行,但是點(diǎn)擊發(fā)送申報(bào)時(shí)出現(xiàn)如圖提示,說(shuō)不能新增人員,請(qǐng)問(wèn)原因是什么?應(yīng)該如何解決呢?
申報(bào)2021年1月個(gè)人所得稅時(shí),有一個(gè)人工資填的5400,入職日期寫(xiě)的2020年12月1號(hào),為啥還是要交個(gè)稅呢?不是應(yīng)該扣除費(fèi)用10000嗎?為啥只扣除費(fèi)用5000?
老師,關(guān)于個(gè)人所得稅申報(bào)這個(gè)稅款所屬月份申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫(xiě) 比如3月應(yīng)發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應(yīng)發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報(bào)稅款所屬期個(gè)稅時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)是A還是B呢
申報(bào)所屬期為3月的個(gè)人所得稅時(shí),新添加的員工入職時(shí)間寫(xiě)成4月了,所以即使工資薪金為5000還是需要交稅,原因是什么呢?
老師您好!請(qǐng)教下您,老板原來(lái)是在我們公司發(fā)工資,繳納社保和公積金的,4月份所屬期不在我們公司發(fā)工資和繳社保了,但是仍然需要繳納公積金。那我在申報(bào)4月所屬期的個(gè)人所得稅時(shí)還需要申報(bào)嗎?假如要申報(bào)是按什么金額
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
個(gè)人所得稅不是一次性扣除6萬(wàn)嘛?
不是的 要上年在工資任職12個(gè)月 上年收入沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn) 才可以一次性扣除6萬(wàn)
謝謝老師,很清楚!比心
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!