你好,對(duì)的是的,因?yàn)槎悇?wù)局有順序要求的 申報(bào)了利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額和你所所得稅主表的利潤(rùn)總額核對(duì)。
你好老師,匯算清繳需要先報(bào)企業(yè)所得稅還是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
老師您好 企業(yè)所得稅匯算清繳需要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)所得稅匯算清繳表嗎?為什么
老師更正企業(yè)匯算清繳所得稅,需要先更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也有問(wèn)題
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎?是先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表然后在也是所得稅匯算清繳嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳,小微企業(yè),是要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶(hù),核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
老師我申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表后多久申報(bào)所得稅報(bào)表呢?
匯算清繳做不完今年這季度的所得稅申報(bào)就沒(méi)法做
一般你今天申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,明天就可以申報(bào)所得稅。
你好,即使你做了匯算清繳,也不一定彌補(bǔ)虧損。
那老師這個(gè)月季度顯示需要交所得稅,但是可以彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有顯示,那所得稅需要交不交呢
需要正常繳納的。有盈利就得繳納,第一季度有可能就是彌補(bǔ)不了虧損。
好的老師是不是今天報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,第二天企業(yè)所得稅明天的數(shù)據(jù)就自動(dòng)出來(lái)了呢
你好,對(duì)的是的,他不一定是自動(dòng)出來(lái),但是你可以申報(bào)。
老師你的意思是第一季度的所得稅必須繳納嗎?沒(méi)法做以前年度虧損免交嗎?
老師,如果是這樣的話,我就先可以不做匯算清繳,把這一季度的稅先報(bào)上就可以了,對(duì)吧?
哦對(duì)的似的,你不想繳納的話,暫估一個(gè)費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,讓你的利潤(rùn)是虧損的。
老師,不好意思,我還是沒(méi)太明白,如果我這次交上了所得稅,是不是還可以退回來(lái)呀?
匯算清交可以申請(qǐng)退稅 但是有些地方他退稅很麻煩的,需要查賬。
那老師我們這一季度有利潤(rùn),如何做以前年度損益調(diào)整呢?
以前年度損益調(diào)整,你要做什么業(yè)務(wù)的?
老師不好意思講錯(cuò)了,我的意思是做彌補(bǔ)以前年度虧損,不用交所得稅,
彌補(bǔ)不了的,彌補(bǔ)虧損一欄,不是填寫(xiě)不了。
是自動(dòng)彌補(bǔ)的,手工填寫(xiě)不了。
老師彌補(bǔ)不了的話,就需要繳納嗎?
是的,是這么理解的。
那老師第二季度是不是就可以彌補(bǔ)虧損了?也是系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的嗎?
是的是的,是系統(tǒng)自動(dòng)的。