你好; 如果是紅沖 -5000元了。 你是沒(méi)法直接報(bào)的; 你要去大廳報(bào)負(fù)數(shù)才行的
未開(kāi)票收入在2020年12月申報(bào),2021.1月在申報(bào)表附一表未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù),假設(shè)2021年1月沒(méi)有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報(bào)表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個(gè)數(shù)?請(qǐng)問(wèn)要填寫(xiě)哪個(gè)表格才能把這個(gè)數(shù)沖掉!
個(gè)體戶。1月份紅沖普票1萬(wàn)元,1月份正數(shù)收入5000元,現(xiàn)在收入是負(fù)數(shù)填寫(xiě)申報(bào)表,把負(fù)的5000元填填在免稅未達(dá)到起征點(diǎn)那里是嗎,還是不要填
老師好,個(gè)體工商戶,增值 稅報(bào)表,把5萬(wàn)收入,填在第11行的,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那行,對(duì)不?然后,表格里自動(dòng)跳出來(lái),未達(dá)起征點(diǎn)免稅額1632元,這個(gè)1632是按照3個(gè)點(diǎn)算的,為什么不是按1個(gè)點(diǎn)算,這樣對(duì)嗎?還需要填哪個(gè)數(shù)嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
好的謝謝
不客氣的。幫到你就好;? 我們這邊就是負(fù)數(shù)要去大廳報(bào)哈 ; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?