你好;? 1季度一般是 彌補不了虧損的; 一般是? ? 匯算之后? 在2季度開始彌補 ;如果1季度 盈利了 需要先預繳稅費的; 我們這邊都是這樣的? ?
你好老師!我們單位20年有虧損,21年還沒有彌補完,22年1季度有盈利,但不夠彌補以前年度虧損,申報1季度所得稅怎么還要繳稅?之前未彌補完的虧損為帶不出來
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經填過A106000企業所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
如果我在1季度征期前把匯算做了,還是虧損,這樣是不是就不總預繳了
?你好 ;? ? 如果你1季度虧損了就不用預繳 ; 但是你要據實做哈; 不要為了不預繳就虛做成本費用; 怕有風險的??
我的意思是如果現在把年度匯算先做了(單位還是虧損),再申報1季度所得稅還要不要先預繳
你好 ;? ? 還是 要預繳的; 如果你1季度盈利了? ?
好的!謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好; 你的情況和我這邊一樣的 ;? ? 1季度暫時彌補不了虧損的; 要2季度去了 。1季度盈利要預繳哈? ?;滿意請給予評價??