您好!這個登記費,嚴格來說應(yīng)該計入無形資產(chǎn)。不過這個金額小也有人計入管理費用
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師,標準做法應(yīng)該記哪個啊,我們使用的是新準則
您好!標準做法應(yīng)該計入無形資產(chǎn)的價值
你好老師,那我還要攤銷嗎?這個土地登記費才550,
你好!應(yīng)該跟土地一體攤銷
老師,您好,請問還有什么可以和土地一起攤銷的啊,能不能一起告訴我,我下次遇到就不在這個上面問啦
你好!還有契稅也是要一起
老師,你好,做賬分錄是這樣做的嘛,借:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán),貸:銀行存款,借:在建工程-土地,貸:累計攤銷,這樣對嗎
你好!是的。在建期間就是這樣
好的,老師,我如果這樣做,借:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán),550,貸:銀行存款,550,借:在建工程-土地,550貸:累計攤銷,550,這樣也對嗎,不把他和土地金額合并一起攤銷 這樣行嗎,不好意思,老師,我比較笨 所以問的多點
你好!你這個不能一次攤銷完啊
老師,問啥啊,這個金額那么小
你好!你如果一共就這么點金額,直接計入管理費用就好