借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發支出等 貸:應付職工薪酬——工資 ——社會保險費(企業部分) 發放工資會計分錄 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現金/銀行存款 繳納社保會計分錄 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
實際實發工資4000元,安徽社基數3017元。單位社保部分208.09,社保個人部分316.79元。怎么做賬?個稅按什么報?實際工資和申報工資怎么平衡?計提的會計分錄,和發放的會計分錄
計提當月社保和工資,分錄怎么做,發放上月工資和社保分錄又怎么做?
計提工資、社保、發放工資分錄怎么做 (社保個人部分2880)發放工資實際金額:35931.2
實際工作中,發放工資,計提工資和社保怎么做分錄?
計提工資分錄,實際發工資和扣社保個稅分錄
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
不是應收嗎?暈了
其他應收
有的公司用其他應收,有的是其他應付,是這個意思的