你好,你可以補(bǔ)折舊的,或者是從今年開始折舊。
你好老師,請問之前也沒有做賬,固定資產(chǎn)也沒有計提過折舊,現(xiàn)在上用友U8系統(tǒng)那固定資產(chǎn)的期初余額和累計折舊如何填寫呢?
一家企業(yè)小規(guī)模 ,2009年時還有固定資產(chǎn)明細(xì)賬 ,但2010年-2019年間兩任會計都沒有做固定資產(chǎn)明細(xì)賬且該期間有棟辦公樓已拆毀 其原值折舊均未做減少 。我現(xiàn)接手,對該辦公樓的固定資產(chǎn)應(yīng)做何處理?
老師,新接手一個公司,賬上有固定資產(chǎn),有折舊.(因之前的會計直接用接手公司的余額做賬.)接手時間為今年5月份,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有提過折舊,要怎么辦?
老師好!請問,我接手別的會計的賬,之前沒做固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在做的資產(chǎn)折舊放在哪里呢?該怎么做,謝謝
老師:公司2019-2021年之間都有購買固定資產(chǎn),但是之前會計沒有做入賬也沒做固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在我接手,該如何操作呢?
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
具體分錄該怎么做呢?
如果補(bǔ)折舊是否要把固定資產(chǎn)做進(jìn)來?
借利潤分配未分配,利潤貸累計,這是去年的,今年的根據(jù)收益部門來應(yīng)該做到那里
固定資產(chǎn)進(jìn)利潤分配?
借管理費(fèi)用貸累計折舊,跨年了,把這個管理費(fèi)用,利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
固定資產(chǎn)要入賬嗎?
好對的是的,需要的借固定資產(chǎn)貸,銀行存款或者是應(yīng)付賬款,這個有發(fā)票嗎。
沒有發(fā)票
金額比較大,也可以做進(jìn)去嗎?這個月做進(jìn)去嗎?
可以的,可以做賬的,就是不允許抵扣所得稅。
如果貸方用銀行存款,但是沒有流水,如果掛應(yīng)付賬款,負(fù)債不就高了?
那你當(dāng)時用什么支付的?
我也不知道,剛來公司,在整理文件夾的時候看到一份固定資產(chǎn)表格,問老板是否真實
那你看一下你單位有這個固定資產(chǎn)嗎。
老師好,有這些固定資產(chǎn)
有的話,你問下你老板當(dāng)時用什么支付的,最好有他支付的證明。