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老師,這一道題應交稅的是負債類的科目。不是借減貸增嗎?它在借方是減少的。借方10000-1300+700不等于貸方的12000呀?是我在哪里想錯了呀?

老師,這一道題應交稅的是負債類的科目。不是借減貸增嗎?它在借方是減少的。借方10000-1300+700不等于貸方的12000呀?是我在哪里想錯了呀?
2022-04-01 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 20:42

同學,負債類的不一定是借減貸增 比如應交稅費……應交增值稅(進項稅額)是借增貸減 應交稅費……應交增值稅(銷項稅額)是借減貸增

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快賬用戶2491 追問 2022-04-01 21:07

老師進項稅不是我購買產品后要給人家錢嗎?為什么是借增貸減呢?

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快賬用戶2491 追問 2022-04-01 21:46

??????老師,你還在線嗎?是不是有太多學員了,幫不過來

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齊紅老師 解答 2022-04-01 21:57

你好,你可以這樣理解,銷項稅是今后要交給國家的稅,所以借減貸增,而進項稅可以用來抵銷項稅的,所以是相反的方向

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同學,負債類的不一定是借減貸增 比如應交稅費……應交增值稅(進項稅額)是借增貸減 應交稅費……應交增值稅(銷項稅額)是借減貸增
2022-04-01
同學你好 全額全額轉入到減免稅款中,減免稅款增加在借方 是應交增值稅的抵減科目 所以借方增加可以抵減需要繳納的增值稅 達到減免稅的效果
2020-11-03
您好,這個是屬于借方減少,貸方增加的意思的哈
2023-05-07
這個需要看具體業務,要是先付款那就貸銀行,這個資產減少,要是沒有付款那就貸其他應付款 或者應付賬款 負債增加
2019-08-21
你好 可以抵扣的話 那么就是抵減負債了,和資產的性質一樣,所以是借增貸減的。不可以抵扣的是指的進項稅額不屬于負債,需要繳納的才是負債。
2020-01-09
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