同學你好 根據實際減免之后的應納稅額做計提,繳納分錄?就是了? 比如附加稅,借;稅金及附加?????????貸;應交稅費——附加稅? 借;應交稅費——附加稅??貸;銀行存款 2.營業外收入
六稅兩費減半征收政策后的退稅該如何做分錄?是直接沖減稅金及附加還是記到營業外收入?
老師,今年實行的新政策,小微企業城建稅等附加稅減半征收,退稅后是沖銷稅金及附加還是記入營業外收入呢?
六稅兩費的政策,附加稅減半征的分錄怎么做,是計入其他收益還是營業外收入
今年六稅兩費減免退附加稅,會計分錄是不是要沖減原來計提的附加稅?還是直接是進營業外收入?
1到2月附加稅減半征收,5月退回稅費,退回稅費還需要做應交稅費這個科目嗎,還是直接沖減營業稅金及附加
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
我是已經在1月份計提了,現在退50%了下來,那現在收到退稅款,我是要記到營業外收入?不需要沖減稅金及附加嗎?
對的 計入營業外收入就可以