支付時。借管理費用。辦公費貸銀行存款。抵扣時。技術維護費可以全額抵扣。280元, 借應交稅費貸管理費用280。
老師您好,我想請問下首年的稅控系統金稅盤費用160和稅控系統技術技術維護費280入賬的會計分錄是怎么做的
老師,支付的航天云托管服務680和航天稅控系統技術維護費280,這兩個有什么優惠政策呀?
老師您好!航天280元技術服務費怎么做會計分錄?
老師航天稅控技術維護費280和托管服務費(單用戶版)260,怎么做會計分錄?
老師,航天稅控盤服務費怎么寫會計分錄,計入管理費用還是財務費用
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
我直接做借:管理費用—辦公費 260,借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金 280 貸:銀行存款 540 ,這樣可以嗎?
你好 不行, 是分二步做分錄 的??
這樣一步有什么風險?
賬務處理不正確就是這風險,要按準則 做賬才對? ?
借:管理費用—辦公費 540 貸:銀行存款 540,借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金 280 貸:管理費用 280,這樣嗎?
你好 對,這個處理是正確的??
280元減免稅額我直接掛應交稅費—已交稅金可以吧?不放應交稅費—減免稅金里。
你好? 應交稅費,應交增值稅,減免稅額?
為什么有些人做的借:應交稅費—減免稅額280,貸:營業外收入 280?哪個合理?
2016年年末出臺一個文件是沖管理費用。
哦,好的,謝謝老師!
不客氣,祝您工作學習愉快。
我去年把減免稅額掛在應交稅費—增值稅—已經稅金,要重新調整嗎?
不調整也行,沒有什么實質的 影響? ?
那這個減免稅額280申報表要填嗎?
你好 填寫附表四 減免表和主表? ?直接填寫不用認證的?