不需要記憶,一般不會考這個的
老師你好,稅法中征稅范圍涉及的分類具體內容會考嗎,如:現代服務-研發(fā)和技術服務:包括研發(fā)服務,合同能源管理服務,工程勘察勘探服務,專業(yè)技術服務(此類具體內容)需要記憶嗎
老師,我公司的營業(yè)范圍是:水利工程建設監(jiān)理,建設工程監(jiān)理,文物保護工程施工,施工專業(yè)作業(yè),住宅室內裝飾裝修,建設工程設計,水力發(fā)電,各類工程建設活動,公路工程監(jiān)理,公路管理與養(yǎng)護,發(fā)電,輸電,供電業(yè)務,電力設施承裝,承修,承試,消防設施工程施工,房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包,建筑智能化工程施工,建設工程勘察,建筑勞務分包。一般項目:物料搬運裝備制造,建筑用金屬配件制造,家具安裝和維修服務,對外承包工程,建筑物清潔服務,市政設施管理,土地整治服務,普通機械設備安裝服務,園林綠化工程施工,建筑廢棄物再生技術研發(fā)。 可以開廠房維修費的 發(fā)票嗎?最近給一家廠房做了翻修項目。
我司銷售工業(yè)上用的相機,發(fā)票內容可以開具為“照相器材*海康相機”嗎?我司經營范圍里面包含“專業(yè)設備銷售”,這個相機銷售和發(fā)票內容開具應該是符合我司經營范圍涵蓋內容的不? 我司具體經營范圍如下:智能化技術研發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;軟件開發(fā);軟件服務;計算機技術開發(fā)、技術服務;軟件、通用機械設備的零售;計算機軟件、計算機、計算機輔助設備、專用設備的銷售;電子產品銷售;通訊設備批發(fā);計算機技術咨詢;互聯(lián)網信息技術咨詢;企業(yè)管理咨詢服務;經濟與商務咨詢服務;計算機、辦公設備和專用設備維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯(lián)網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網金融業(yè)務)
我們公司的經營范圍網絡技術服務;社會經濟咨詢服務;法律咨詢(不包括律師事務所業(yè)務);居民日常生活服務;自費出國留學中介服務;資源再生利用技術研發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;第二類增值電信業(yè)務;證券投資咨詢。 這樣的數據科技分公司 開業(yè)到現在進項才68萬元,為什么企業(yè)所得稅表看到我們成本有149萬元,現在專管問我們?yōu)槭裁床钸@么遠,不可能人工吧,怎么處理好
老師我們的經營范圍是許可項目:住宅室內裝飾裝修(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:人工智能應用軟件開發(fā);工程管理服務;會議及展覽服務;餐飲管理;圖文設計制作;專業(yè)設計服務;日用百貨銷售;通訊設備銷售;電子產品銷售;家用電器零配件銷售;辦公用品銷售;電子元器件零售;消防器材銷售;消防技術服務;安防設備銷售;科技中介服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;財務咨詢;融資咨詢服務;票據信息咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動),問題是需要開“居間服務”發(fā)票 ,你問下現在的經營范圍是否可以,這個服務范圍我們是做了增項了,主要問下是否可以開發(fā)票
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師你好,我只需要知道銷售服務有那7個服務就可以了嗎
對是的能記入多少自己記住多少
謝謝老師
幫忙給個五星好評,謝謝您了。