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贈送客戶贈品視同銷售的分錄

2022-03-28 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-28 17:57

您好,會計分錄: 借:營業外支出 貸:庫存商品-贈品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交增值稅-應交個稅(代扣)

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齊紅老師 解答 2022-03-28 17:59

您好,筆誤,應交增值稅-應交個稅(代扣)應改為:應交稅費-應交個稅(代扣)。

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快賬用戶7851 追問 2022-03-28 18:01

那銷售贈品呢

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齊紅老師 解答 2022-03-28 18:03

您好,會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶7851 追問 2022-03-28 18:22

但是這個銷售贈品不收她款啊

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齊紅老師 解答 2022-03-28 18:31

您好,沒有利益流入不是收入,就是捐贈的分錄;如果收款,會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-03-28 18:32

您好,稅法的視同銷售,跟會計不同。

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快賬用戶7851 追問 2022-03-28 18:33

那我做賬怎么操作呢

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快賬用戶7851 追問 2022-03-28 18:35

銷項稅按我的成本來計算么

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齊紅老師 解答 2022-03-28 18:38

您好,按照購進贈品的買價,會計分錄: 借:營業外支出 貸:庫存商品-贈品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交增值稅-應交個稅(代扣)

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快賬用戶7851 追問 2022-03-28 18:42

是自己生產的

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齊紅老師 解答 2022-03-28 19:40

您好,如果自產產品按照公允價即市場價。

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您好,會計分錄: 借:營業外支出 貸:庫存商品-贈品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交增值稅-應交個稅(代扣)
2022-03-28
需要視同銷售, 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024-05-16
你好 是的。視同銷售處理的。 《增值稅暫行條例實施細則》規定,以下8種行為視同銷售: ①將貨物交付他人代銷; ②銷售代銷貨物; ③設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; ④將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目; ⑤將自產、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經營者; ⑥將自產、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者; ⑦將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費; ?⑧將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。
2021-02-24
借:營業外支出 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-10-29
同學你好 贈送給客戶的樣品,要視同銷售 是的
2020-12-28
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