您好 要對方寫委托付款協議 然后調整 借 預收賬款 貸 應收賬款
老師,我們賬上應收有41600,預收也有41600,2家公司的,后來我查了一下帳本,在2020年5月開了票是一家公司,但是在2020年7月收到一筆款做了預收41600是另一家打款過來的,這2家公司是一個老板,這個相當于第三方支付是嗎?現在我要怎么調整呢?把它們清掉
老師問個問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預付款,我們已經使用了,現在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東,這個相當于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發票,然后在把這個發票開給之前那一家,那個法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
老師我想問一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務局查了說我們電費不合理,然后就是補交之前的稅費,現在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款,現在想讓另外一家公司承擔,那另一家公司的帳是怎么做呢稅務局的意思是開發票給另一家公司,但是已經補交了增值稅,再開票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調整,那應該怎么做賬呢
往年一個學校在我們這買了東西,但是對方要求不開票,直接對公轉錢到了公司賬戶上,當時入賬到了應收賬款,現在這筆錢一直掛在應收賬款貸方,怎么辦?怎么調整過來?2020年發生的
我們上個月有政府補貼 我們單位沒有資質 得在別的企業往外開機動車發票 然后我們 就把專票開給了另一家企業 我們去另一家企業刷這個車款 另一家企業把錢就轉到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉過來的錢就是走一下賬 因為我們開專票給他們了
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
委托付款協議有模版嗎?
抱歉 我手機沒有現成的 您學堂搜下
好像沒有
委托付款說明 某某公司 由于某某原因 我公司特委托某某公司向您單位支付某某款項 金額某某 這樣寫就可以了 然后三方簽章