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老師好,如果一個季度開了30萬普票,代開了5萬專票,5萬的專票已交稅,申報時5萬的專票咋填,填到申報表第幾欄

2022-03-27 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-27 19:44

同學(xué)您好 天第一大項,稅務(wù)代開增值稅專票對應(yīng)的欄次里面

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齊紅老師 解答 2022-03-27 19:44

同學(xué)您好 填第一大項,稅務(wù)代開增值稅專票對應(yīng)的欄次里面

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快賬用戶7005 追問 2022-03-27 19:46

第一大項的1欄里面嗎,就填50000,不會再扣一次費吧!那30萬填在第多少欄

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齊紅老師 解答 2022-03-27 19:48

已經(jīng)繳納了,那在已交稅款里面應(yīng)該會有的,沒有您應(yīng)該可以填上去

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快賬用戶7005 追問 2022-03-27 19:54

附加稅需要自己算嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-27 20:20

附加稅一般會根據(jù)應(yīng)交增值稅生成的 ,您預(yù)交增值稅的時候沒有交嗎?

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同學(xué)您好 天第一大項,稅務(wù)代開增值稅專票對應(yīng)的欄次里面
2022-03-27
你好,四季度專票開了82萬,普票開了13萬。 合計不含稅收入填寫在增值稅申報表的第一行
2022-01-03
您好,這個的話,可以是專票5寫在開票的位置,然后普票和無票,寫在免稅銷售額的位置
2023-10-17
您好,15萬普票的金額填在第3行
2020-10-14
是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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