對,如果沒有交的就不算在內。
這個是按照當年實際繳納的稅費還是所屬期的稅費,比如12月的稅費放下年1月交了 要算上 然后因為政策延緩 20年的稅費放21年交了 就不算上對吧
老師基于上半年制造業增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費里已經有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?
制造企業,2022年有延緩交稅,高新技術企業9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么
老師,22年1月補提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發放。 個稅系統里面申報就成22年3月份2萬了。(實際上這個是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對吧。
24年工商年報里的納稅總額是指2024年1月1日到12月31日止期間內實際繳納的所有稅費的總額嗎?比如23年12月產生稅費24年1月繳;24年12月產生稅費25年1月繳,這些算嗎?以及個稅水利基金是否要加上
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
是不是根據完稅證明按繳款時間查詢 不是按所屬期查詢
對,按照這個交稅的時間查詢。