你好,年累計利潤100萬的小型微利企業,稅率2.5%。
我公司是小規模納稅人一季度開票20萬,我增值稅免稅,請問老師個人所得稅跟企業所得稅需交多少
電子商務企業,小規模納稅人開專用發票20萬,季度報稅的時候所得稅要交多少?
季度開票開了20萬,需要交多少企業所得稅,小規模的,房屋代理公司
招標代理公司小規模納稅人季度開票超過45萬增值稅和企業所得稅是多少?
小規模納稅人,一個季度開票20萬,需要交企業所得稅嗎?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
這個不是第一季度嗎,現在第一季度開了20萬的普票,那我這個季度可以測算一下需要交多少企業所得稅嗎,公司新開的,沒有什么費用
你好,之前年度有虧損嗎?
只有這個收入沒有成本,必須得有成本的。
可是因為新開的公司,老板想開票給別人做費用,沒想這個企業所得稅
2.28注冊的,3.1才成立
這個20萬是第一次開票
也就是屬于虛開發票嗎?那就按照20萬乘以百分之二點五角呢。
你好20萬乘以2.5%繳納的。
嗯,應該是屬于虛開,因為這個業務沒有發生去開發票
如果把這個發票作廢,放在4月份開,會減少企業所得稅嗎
因為四月會有業務發生
好,可以的,可以這么做的。
還有別的辦法嗎?除了這個,嘻嘻
你好,做收入,然后暫估成本,補交所得稅,四月份紅沖紅沖,你的成本不影響。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。